是,应付职工薪酬是借方,管理费用是借方红字

上季度计提职工工资两次了,这个月可以冲减回来吗?借管理费用1000,红字贷应付职工薪酬1000红字,对不对
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
之前是计提工资时:借 管理费-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 现在需要减少计提是不是:现在我要减少 是不是 借 管理费-应付职工薪酬(红字) 贷:应付职工薪酬(红字)
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
退回员工多付工资工资,借:现金 贷:应付职工薪酬 应该冲减计提金额:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬,是这样吗
咨询下老师,人力资源公司开差额发票,申报企税的时候享受了小微企业政策,劳务派遣人员是算在劳务公司的还是算甲方的用工单位?
员工把车租给租赁公司,然后再租给公司
一般纳税人开普通发票可以开哪几种税率的发票
我们报关的时候用的国内HS编码,清关的时候要用目的国的Hs编码,这两者是不冲突的,不相关的吧
请问老师养殖场购进农药,作为场内种蔬菜使用,收获的蔬菜作为员工免费食用,收获的蔬菜不计量也不计价,请问购进的农药款应该记什么科目
老师你好 请问民非企业托管中心那些是怎么做税务登记的?
老师好,我们自建的厂房,现已验收,但后续还有设备的安装等会产生费用 ,请问我们需要现在转和固定资 产吗?
账套里面多计提的现在冲回,应付职工薪酬是借方,管理费用是借方红字,对吧
老师好,我想问一下我们企业是主要在阿里巴巴国际网站做出口业务的,之前没有做报送数据的时候,没有申报这部分的营业额,现在我们要正规操作,应该怎样处理呢?
公司机修员,品管,厂长,车间主任,这几个工资计入哪个科目好呢