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计提的工资借,管理费用,贷,职工薪酬。做资产负债表时,要提现在应付职工薪酬里面吗。

2022-06-21 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-21 12:10

对的是的,需要这么做的。

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快账用户8515 追问 2022-06-21 12:11

我计提水电费,借,管理费用,贷,其他应付款。那我改资产负债表时,是不是就改,其他应付款跟应付职工薪酬。

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快账用户8515 追问 2022-06-21 12:11

我四月计提水电费及工资

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:14

你好,计提水电费不需要通过应付职工薪酬的。

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:14

水电费是职工宿舍的吗

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快账用户8515 追问 2022-06-21 12:16

不是,我意思说我计提工资及整个厂的水电费。工资,借,管理费用。贷,应付职工薪酬。 水电费,借,管理费用。贷,其他应付款。那我做资产负债表的时候改的数是不是只有其他应付款跟应付职工薪酬。

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:17

你好,还有一个未分配利润,管理费用不是吗?管理费用月末结转到本年利润。

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快账用户8515 追问 2022-06-21 12:25

需要调哪几个数?其他应付款跟应付职工薪酬,未分配利润?

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:25

对的是的,是这么做的。

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快账用户8515 追问 2022-06-21 12:27

工资,借,管理费用20w。贷,应付职工薪酬20w。 水电费,借,管理费用10w。贷,其他应付款10w。 调其他应付款10w跟应付职工薪酬20w未分配利润30w?

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:31

对的是的是这么做。

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对的是的,需要这么做的。
2022-06-21
您好 资产负债表里面的应付职工薪酬是每个月月末计提的工资 单位部分社保费 单位部分公积金等 应付职工薪酬下二级科目的余额汇总填在资产负债表应付职工薪酬栏次
2024-03-18
是的,就是那样操作的哈
2022-10-11
你好,工程施工的不在利润表 管理费用的在
2023-11-29
你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
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