对的是的,需要这么做的。

计提的工资借,管理费用,贷,职工薪酬。做资产负债表时,要提现在应付职工薪酬里面吗。
之前是计提工资时:借 管理费-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 现在需要减少计提是不是:现在我要减少 是不是 借 管理费-应付职工薪酬(红字) 贷:应付职工薪酬(红字)
老师,现在针对这个资产负债表,我相信加一笔,计提工资,借管理费用 100 贷应付职工薪酬 100,资产负债表是不是应付职工薪酬加了100,其他不变啊
工资里面含话补,是做在 借管理费用工资贷应付职工薪酬里面 还是借管理费用福利费贷应付职工薪酬
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
老师,你好,请问母公司对子公司的投资,是不是在合并报表中会要抵消?
个人到税务局开具粽子发票,可以免税吗?收票单位要代扣代缴税吗?
老师你好 民非企业托管中心需要交企业所得税吗
出口企业,月度不含税销售额超过10万,免水利建设费吗。
老师,工商年报中,本年度通过网络交易经营额是主营业务收入吗?是含税还是不含税
老师,成品油发票怎么开
老师:我公司给供应商提供金属制品设计图纸,供应商按照我公司的要求自己买材料 自己加工,完成以后卖给我公司,这需要签什么合同?属于购销还是委外加工?
老师,你好,在做5月固定资产折旧时,才发现之前计提明细表的汇总金额与报表及账面的金额不一致。如果5月份把计提折旧明细调整与账及申报表一致,是不是多提及少提直接冲减或补提,这个不会影响账及申报表吧。
老师,收到小额现金货款,可以不存入公司账户,直接留作备用金吗?
老师:检查合同的要素哪些?根供应商和客户签的合同。
我计提水电费,借,管理费用,贷,其他应付款。那我改资产负债表时,是不是就改,其他应付款跟应付职工薪酬。
我四月计提水电费及工资
你好,计提水电费不需要通过应付职工薪酬的。
水电费是职工宿舍的吗
不是,我意思说我计提工资及整个厂的水电费。工资,借,管理费用。贷,应付职工薪酬。 水电费,借,管理费用。贷,其他应付款。那我做资产负债表的时候改的数是不是只有其他应付款跟应付职工薪酬。
你好,还有一个未分配利润,管理费用不是吗?管理费用月末结转到本年利润。
需要调哪几个数?其他应付款跟应付职工薪酬,未分配利润?
对的是的,是这么做的。
工资,借,管理费用20w。贷,应付职工薪酬20w。 水电费,借,管理费用10w。贷,其他应付款10w。 调其他应付款10w跟应付职工薪酬20w未分配利润30w?
对的是的是这么做。