那个做到下个月就行了

老师:公司目前用公户银行二维码,公户银行账户还有现金收款,7.1--7.31二维收款60185元,手续费228.7 二维码(其他货币资金)本月实际到银行账户58711.07-----本月末到账1245.23(一般都是当日收款次日到账) 这个二维码收入怎么确认? 未到账的做预收款吗?做完预收款下个月怎么转? 麻烦老师给分析一下,给个分录!
老师,我们公司收款是用二维码,客户扫码,但是当天开出发票,第二天银行才到账。如果遇上月底最后一天,如果确认收入的话,借方记什么
老师我们公户开了一个二维码,这个二维码是前一个工作日收的钱第二个工作日到账是通过银联商务到账的。一个月银联商务给我们来一次手续费发票。我是在收款当天做的借银行微信,贷主营业务收入。到账后做的借银行贷银行微信。银联商务开票后再做借财务费用贷银行。我们刚开始用我发现到公户的那张回单是银联商务公司到公户的,我用银行微信这个科目过度一下对吧!
老师,问题1,是不是所有的记账凭证都由会计做,出纳只负责现金日记账和银行存款日记账的登记? 问题2,实际工作中,很多会计都是月底再统一做账,日期也都是写到当月最后一天,请问1,涉及到现金和银行存款的要登记日记账,那这种的记账凭证是不是就不可以写最后一天。而应该写实际发生时间?不然不就和出纳登记的日记账时间不同?
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
请问待摊费用摊多了,怎么冲回来?
跨年管理费用—社保多计,其他应付款—社保少计,怎么调账
老师,我公司简单加工核桃,分离核桃皮和仁,涉及人工,我都核桃皮成本应该如何核算呢
请朴老师回答,谢谢! 请问手工账期初余额需要填借贷方吗?还是直接填余额就好,另外银行存款日记账对方科目如果比较多应该怎么写
有四家亚马逊店铺对应了四个国内小规模纳税人公司,之前一直0申报,第五个小规模纳税人公司没有店铺,但是支付所有正常运转支出(房租,员工工资、社保、采购),现在电商平台给税务局报送销售数据,我怎么去合规化操作呢?咨询过税务局,他们认为店铺公司是空壳公司,代运营合同是不合法的
老师公积金都是个人承担 比如一共是3000块钱 那个税专项扣除那里填多少啊
混凝土不管是一般纳税人还是小规模都是开3%的发票吗?
提问:比如卖给A公司卖货给B公司12元,其中有C公司介绍给A公司的介绍费2元,那么这2元的介绍费是付给C公司,怎么出账嘞
如何给工人报薪资?有什么注意事项?
跟其他公司的业务只有情况说明 没有合同可以吗 我们是乙方 付款方是一个学校