您这样的账务处理在逻辑上是可行的。 关于考勤收据和实际收到款项的差异问题,您可以在收据上注明实际收款情况,并在相关的备注栏中说明,例如“本月实际收款 100 元,剩余 10 元于次月月初到账”。同时,您也可以在内部的财务记录中对此情况进行详细的说明和备注,以保证财务信息的清晰和准确。
我们是物业公司,预收12个月物业费,增送一个月物业费,做账:借银行存款12管理费用1 贷预收账款13,确认增值税收入的时候,是以13个月的收入初除12,分摊到每个月结转收入,这样就会造成收入虚增,实际并没有收到13个月的物业费,这个怎么处理呀?企业所得税收入和增值税收入的计税依据不同怎么处理?问的老师,老师让预收按12个月记账,管理费用按12/13来确认,那我每个月还得计算一个管理费用,去保证所得税增值税基础一致?我有点不理解
老师,我们出口了一批货物,报关单上的美金是44940.46,我当月按照第一个工作日得汇率开具了普通发票折合人民币323935.32元,我分录是 借 应收账款 贷 主营业务收入 ,我当月实际收到美元是44952,结汇下来人民币323733.83 我分录是 借 银行存款—人民币账户 财务费用—汇兑损益 贷 应收账款 麻烦您帮我看下我这处理对吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
老师我们买了一批五金材料,是我们用来维修机器那些用,数量多,但是单价低,总额下来11万多,我们应咋做账
企业按次申报房租租赁合同,申报印花税时,起止时间怎么写合适
老师,1月份的时候暂估人工费费比如说5万,然后也结转了暂估的人工费成本5万,后面月份比如5月份又冲减了暂估的人工费5万和暂估的结转的成本5万,接着又做了正确的计提人工费5万,结转人工费5万,但是这要操作,5月份结转成本正负金额相抵后,结转本年利润时,就没有这笔人工费,也就是说5月的利润感觉是虚增的,而暂估1月的成本是虚增的,这合理吗?
残保金中的在职职工年平均工资=工资总额÷在职职工人数;这里面的工资总额是1-12月的合计工资总额吗?这里面的在职职工人数是12月的职工人数总和/12吗?
固定资产的使用期限和计提折旧月份分别是什么意思?
情况如下:2家公司同一法人,员工为同一批,工资发放为固定其中一家发, a公司为a员工 b公司为b员工。 问题如下:b员工能走a公司报销流程,让a公司给付款吗
网络公司帮其他公司安装东西,可以开劳务-劳务费吗?
净利润增长率,比如24年净利润500万,23年净利润30万,那么24年净利润增长率是多少
小规模纳税人,季报的利润表,管理费用下面有个研究费用,归集的哪些科目的金额
老师好,建筑公司这月开票100万,挂靠方提供成本票90万,扣完税款和管理费以后是92万,那这2万也要挂靠方提供成本票把工程款转出去还是通过个人账户转出去比较好呢?
老师,电脑收据只能下个月打印,这样能行吗?是不是要手写当月收据入账?我应该怎么处理更合适呢?分录怎么写更好呢?
可以的,收据下月打印,先手写一个作为当月入账的附件
手写一个总的还是像收据一样每个老师都分开手写呢?下个月打印的收据日期是8.1号,打印出来我再放到7月收款的附件里吗?还是放到8月收7月最后一天的附件里?
是的,打印出来再补放到7月最后一天
7月开一张总收据100元,+银行回单100元+扣款明细110元,放到7月的账里,8月把老师每个人的收据共计110元,+银行回单10元,放到8月收10元的账里?
是的,可以这样处理的