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老师,您好,我公司承担了个人缴纳的社保,其他应付款社保,这个分录怎么处理呢

2025-11-13 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 17:01

转入营业外支出就行,

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:02

不做福利费呢?

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:03

要么就加在工资计提,然后合计申报个税

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:04

哪种比较好些?

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:07

要想税前扣除,就加在工资计提,然后合计申报个税

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:09

我做到营业外支出了

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:10

那么就做纳税调增就行

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:11

调到营业外支出是可以的么昂?

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:11

可以的,没问题的哈

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:13

还有老师,就是资产负债里,其他应付款法人是正数,也就是公司欠法人的钱,可以做成借其他应付款,贷实收资本么?

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:19

建议直接打款给他,返回备注投资款

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:21

但是公户上没有多少钱,现在要注销,小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:25

那样转实收资本没有意义的,不需要支付的转入营业外收入

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:26

那就是把其他应付款直接转到营业外收入,对不

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:30

是的,就是那个意思的

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快账用户3139 追问 2025-11-13 17:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-13 17:36

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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转入营业外支出就行,
2025-11-13
计提单位社保,借,管理费用—社保费,贷,应付职工薪酬-社保费 缴纳社保的时候。借,应付职工薪酬-社保费,其他应收款-个人社保,贷,银行存款
2022-06-11
借:管理费用—社保(公司承担)742.22 管理费用—工伤保险40 贷:应付职工薪酬—社保(公司)742.22 应付职工薪酬—工伤保险40 借:应付职工薪酬—社保(公司)742.22 应付职工薪酬—工伤保险40 其他应收款—个人社保371.11 (代扣个人部分) 贷:银行存款1153.33 (742.22%2B40%2B371.11) 借:管理费用5500 贷:应付职工薪酬5500 借:应付职工薪酬5500 贷:其他应收款—个人社保371.11 银行存款5128.89 (5500-371.11)
2025-09-26
计提时与其他员工的一并,只是其他员工的计入工资,他的计入应收 借:其他应收款—xx 贷:其他应付款—养老、医疗等 这样,就并入了企业应交社保资金的账户,缴纳时 借:其他应付款—养老、医疗等 贷:银行存款
2023-06-13
你好不对的,这个社保个税是个人承担,应该通过应付职工薪酬。
2022-05-23
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