直接在10月计提费用,11月收到发票冲暂估

10月份认证了发票,11月份才做的账,怎么账务处理
老师,但是业务实际是发生在11月份的(11月份公司是小规模),相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票(12月份是一般纳税人),实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面?
企业是权责发生制,工会是收付实现制,两者账务如何平,例如:11月份企业发起拨款经费给工会账户,12月份工会才收到,问企业和工会账务分别怎么处理
老师好!老师,11月份的费用,发票,12月才报销,账务处理能否放到11月?谢谢!
10月份有一笔费用,公司先报销给员工了,发票11月份才开过来,账务处理要怎么操作
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
分录怎么做
计提费用 借:成本费用 贷:其他应付款 收到发票 借:其他应付款 贷:银行存款
那10月份的费用已经支付了 但是发票没到 分录怎么做呢
计提费用 借:其他应收款 贷:银行存款 收到发票 借:成本费用 贷:其他应收款
用预付账款科目可以吗
可以的,冲平就行了哈
好的 谢谢老师
不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。