计提工资 借: 制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

我们单位业务部门的工资是劳务派遣公司发的,开了增值税专用发票,价税分离怎么算,那这个工资需要计提么,计提和发放的分录怎么做
员工的社保公积金单位和个人部分都是由公司一并承担。这样在做计提工资和发放工资的时候,怎么做分录
在计提工资的时候计提的是实际发放工资,产生的个税由企业承担,个税的计提和缴纳怎么做会计分录?
老师,公司有分管理部门和销售部门,计提工资,计提医社保,发放工资时扣回个人部分的分录是什么?计提和发放工资时怎么区分管理部门和销售部门工资?
老师,我们餐补是和工资一起发放的,这个分录怎么做,要走职工福利吗?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
发放的时候呢 还有个税喔
个税是公司承担
个税是公司承担 不用做应交税费-个税的分录
缴纳个税时 直接做借:营业外支出 贷:银行存款
对啊 他说我们做错了 审计都审不过 说不应该计入营业外支出
公司全额承担个税,这是可以的