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我们单位业务部门的工资是劳务派遣公司发的,开了增值税专用发票,价税分离怎么算,那这个工资需要计提么,计提和发放的分录怎么做

2022-01-15 20:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 21:01

同学你好!价税分离  就是按专票上的税额来的 派遣的话   名义上  不属于你们单位职工的  所以     不通过应付职工薪酬核算的 计提通过应付账款的

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快账用户4206 追问 2022-01-15 21:02

那分录怎么做呢?

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快账用户4206 追问 2022-01-15 21:03

发票开的是总额,但是我们有8累业务,要分开算

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:08

借:管理费用等      应交税费      贷:应付账款

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快账用户4206 追问 2022-01-15 21:10

发放的时候是借,应付账款,银行存款么

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:21

是的呀  是这样处理的

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同学你好!价税分离  就是按专票上的税额来的 派遣的话   名义上  不属于你们单位职工的  所以     不通过应付职工薪酬核算的 计提通过应付账款的
2022-01-15
同学你好 个税不是你们申报的吧 你们按照发票来做 计入费用
2022-10-20
你好 : 借其他应收款  -第三方公司  贷银行存款 ;   借  管理费用- 工资 - 社保 贷应付职工薪酬- 工资-社保 ;  支付 ;借 应付职工薪酬- 工资-社保  ; 其他应收款-个人社保 贷其他应收款  -第三方公司  
2022-04-21
借银行存款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款
2023-09-16
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,贷银行存款,借管理费用服务费,贷其他应付款
2022-04-21
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