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你好,我是做蔬菜批发的,营业执照有蔬菜的类目。年头税局打电话说有什么什么问题(我也忘记了),然后我就找个财务公司帮我开票。然后今天财务公司说有150万的成本票需要补,补不了就要交经营所得税,为什么我的同行自己开票,每个季度金额和我的也差不多,他们反而不用交经营所得税。
老师,第一个问提是,我想问下这个劳务费-运输费为什么增值税的税目是咨询服务,怎么感觉不搭边,怎么定义为咨询服务呢,依据是什么(该不会是税务局想怎么就怎么弄吧),第二个问题,我们公司付给了客户第一张加上第二张的钱我们都给了,也就是说客户的稅点钱我们也付给他了,那第二张票的周茂生的钱的金额我们公司可以所得税前扣除吗
你好...我有一个问题 比如我们给B公司加工产品..不含税价格100.税13 但是由于加工过程中消耗太大.B公司又额外发来原材料.材料成本10元. 第一种:B公司让我们给他们开100-10=90的加工费发票..等于开不含税金额90+11.7=101.7元的发票..他们给我们付款101.7 第二种:我们公司的老板觉得我们亏了..说我们给他们开113的发票..他们给我们付款113...然后他们给我们开购买原材料的发票不含税金额10..税额1.3我们给他们11.3.....那我们最后不是还是得了101.7 我没想明白这两种有什么不一样的..
.我有一个问题 比如我们给B公司加工产品..不含税价格100.税13 但是由于加工过程中消耗太大.B公司又额外发来原材料.材料成本10元. 第一种:B公司让我们给他们开100-10=90的加工费发票..等于开不含税金额90+11.7=101.7元的发票..他们给我们付款101.7 第二种:我们公司的老板觉得我们亏了..说我们给他们开113的发票..他们给我们付款113...然后他们给我们开购买原材料的发票不含税金额10..税额1.3我们给他们11.3.....那我们最后不是还是得了101.7 我没想明白这两种有什么不一样的..
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
老师您好,我个人的工资公司已经申报过了,另外我自己做了一些手工的东西在小红书里一年卖了几万块钱,,有几个问题想咨询老师,第一,个人的手工小红书收入要不要申报个税,第二,汇算清缴时税局会不会把我的工资与个人小红书卖的钱合并汇算
小规模纳税人固定资产可以在汇算清缴一次性抵扣成本吗?
老师归还利息费,需要先计提利息吗?
增值税留底税额不用设吗 有留底就放在未交增值税
老师请问:工商年检的保险本期实际缴费栏是填单位实际缴纳的养老保险费(仅单位部分)还是单位和个人部分一起的金额?
上月开具销售发票给A。本月收到一张由B给C的汇票,账务处理该如何做账
老师,在哪下载2025年企业所得税年度申报表
老师,汇算清缴业务招待费填写了管理费用和销售费用的招待费用之和,报表提示业务招待费不等于利润表招待费有没有影响?利润表中只显示管理费用里面的业务招待费啊
老师好,现在研发费用享受加计扣除需要上传研发辅助账了吗
请问一般纳税人,停车票13个点的专票可以抵扣销项税吗
请问好了吗,我这边有点紧急
您好,公司卖没加工的金币不用交消费税,消费税只对零售环节的金项链、金戒指等装饰类珠宝首饰按5%征收,投资类金币不在征税范围,税局关注是因为发票开了“珠宝首饰”类目(比如1080203开头旧编码),正确做法是商品名称写“黄金金币”或“投资金币”,税收分类编码选现行有效且全国统一的10301010101(金条、金块、金锭)或103010102(金制货币),开票备注“未加工、投资/收藏用”,避免税务异常。
好的,谢谢老师!
那就提10%的法定 祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~
老师,按你发的编码,出来的不是黄金的类目
不好意思,我查了税务的编码,用这个,
好的,这个可以。感谢老师!
谢谢朋友的原谅,祝您工作顺利