你好,你们待会出一个委托书就可以的,或者是财务制度里面禁止个人垫付 但是第二种不现实

你好。请问一下就是我公司工程所需要的材料全部让一个贸易公司去进行采购了。然后问题有:1、贸易公司和供应商签订采购合同,那么我们公司和贸易公司是签订委托采购合同还是单纯采购合同。2、材料的发货单供应商是直接发到我们公司项目所在地的,所以单子的抬头是直接写的我们公司。那这样会不会和合同不一致,是否是要求供应商的发货单对接贸易公司,然后贸易公司再给我们发货单呢?
老师您好!请问一下,非公司员工自己垫付的材料款,如何做分录既可以体现出在哪个公司采购的,又能体现出款项已报给了这个采购人呢?我抓破脑袋都想不出来怎么做这个账,烦请老师指教。
老师您好,我公司是制造业,由于供应商的材料问题,导致我们成品出现问题,现在需要扣除供应商的货款,可是该材料供应商还没开票,送货来时我做的账是,借:原材料4000,贷:材料采购4000,现在他开票过来是2000,我收票是借材料采购2000,贷应付账款2000,那现在没开票,但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理?
老师,请问我公司采购原材料已入库记账,后期付款时少付了1万元(原因是品质不好扣款1万),供应商发票按照实际付款金额开的,这个付款凭证要怎么记账?
老师好,请问一下5-6人小公司,建筑企业,购买的材料一般都是直接运输到现场施工了,为了业务的完整性,公司做了出入库,实际情况是公司采购和管理就一个人,这这种情况下,不管是自己公司的项目还是别人挂靠的项目,入库单上的采购人和出库单上的保管员是不是就让实际采购的那一个人签字就可以了
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
就是采购报销的
下次直接入库入采购的个人名字抬头可以吗?
不可以。因为销售方是企业 只不过个人代替你们付款
意思只要开票都走对公付款吗
对的是的,其实不开发票,你也是对公账户支付,这是你公司的业务,尽量走公户
小金额的也必须要走呀,采购支付了我们再转给采购这样不合理吗?
小额的能公户最好公户支付,不能的话可以个人垫付 货物的这些,如果是企业,那最好是企业打款给他 就像出差,他可以借备用金,也可以先垫付上回来再报销 可以