你好,因为你所属期缴纳的是8月份,系统判断八月份预缴 你填写9月份就会显示9月份没有预缴预警

我们有异地项目6月份开的发票,但是没有去项目地预缴,9月份我们要去项目所在地预缴6月份开票的税,请问申报表所属期应该怎么填?是填开票所属月份吗
外地预缴申报所属期怎么选择。10月和11月都开票了,但是都没有预缴,在11月预缴的时候怎么填
老师您好,请问增值税申报表中,第30行,③本期缴纳上期应纳税额,到底是什么意思?举例说:在9月13日填报所属期8月的增值税申报表,第30行③本期缴纳上期应纳税额代表了什么呢?蟹蟹
老师,我们外地施工,上月就开了票,开票前没有没有办外经证,也没有报验,这个月(也就是4月)才办了这些流程,在外地预缴税款,机构所在地申报3月,能把4月预缴的税款填入3月预缴项目栏吗?这个月在外地预缴的时候所属期选不到3月,就报在了4月
老师您好,9月在异地有个项目工程开了票,那预缴2%税额是9月当月申报及缴纳,还是10月份申报9月所属期时申报及缴纳,如果10月做申报9月所属期申报及缴纳算不算逾期?
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
8月没填写,所以28行本年累计数没有?可是在9月填写了,本年累计数应该顺下来啊
你八月你填写发生额,你不抵扣 在九月填写实际抵扣金额和28还可在九月份可以抵扣,但是你八月份的发生额一定填写
为啥本累计数没带出来呢
你好,哪里的本年累计你发的图片看一下
28行的本年累计数
28行这里不需要带出本年累这里的本年累计是横杠
看图 这里是— 无需填写
9月28栏本期填过数,自动本年累计也有数字,为什么到了10月28栏本年累计没有数字了
20月本期没有数的话,10月本年累计这里不是应该自动带出9月本年累计数吗?
是的 但是这里的本年累计用处不大 没意义 可以不管 我这边直接不显示
可是提交申报的时候,比对不通过
提示什么的 截图看下啊 不能是本年累计不对导致的吧
这样提示
说一下哪里提到28了? 25是上一个月的应补税款,你看下交税了没有?什么时间缴纳的? 三个问题一一回复
所属期9月销项税额6770.64,预缴税额1504.58,第一次缴纳5266.06元。后来发现预缴的1504.58元,有退税752.29,更正了9月申报表还没缴差额752.29元。这个截图是10月,10月没有数据
更正之后的所属期9月份的应补税款是多少?
应补税款752.29元
退出去再重新进试一下你看一下九月份是申报成功吧 如果还是出现这个的话 5266.06-752.29
好了,谢谢老师
不用客气,周末愉快