深加工的10%,其他的9% 不一定

老师你好,我们是一般纳税人自产自销,如果去年有开银耳九个点专票,现在免税产品是不是不能开普通发票给客户抵扣进项了?在36个月
老师,请问一般纳税人开普通发票13%个点,和普通发票3%个点,是不是13%个点才能抵扣进项,3%个点能开能抵吗?
请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
请问合作社开给我公司的牛肉免税发票我们按几个点计算抵扣进项?对方是自产自销的
一般纳税人销售自己使用过的汽车买的时候是专票进来的也抵扣了, 现在卖的话是开几个点的票出去呢?
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
如果我们自己是购进这个发票,然后也是对应卖出这个货物,开具这个名字的发票,9个点开出去,那么我们可以抵扣多少个点?
也是9%,这个就是没加工
好的,谢谢
不用客气周末愉快