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老师,客户先打款10400元,后发货10296元,错吧差额104元,也计入到收入里,现在客户打款10000元,得发货10104元,104的差额我怎么调

2025-11-16 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-16 13:51

您好同学,我整理一下然后发您哈

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齐红老师 解答 2025-11-16 13:53

您好同学, 明确错误情况 之前发货10296元,客户打款10400元,差额104元本不应计入收入却错误计入了。  考虑当前情况 现在客户又打款10000元,原本按正常情况应该发货10000元,但因为之前的错误,需要发货10104元。  进行差额调整 为了调整这104元的差额,在此次发货时,实际发货金额比客户此次打款金额多104元,也就是发货10104元。这样操作后,就相当于把之前错误计入收入的104元通过此次多发货的方式进行了调整。  总结 在客户此次打款10000元的情况下,发货10104元,即可完成104元差额的调整。

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同学你好 是不是另一个科目多了
2021-06-11
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 借主营业务成本-好处费费贷银行存款 按你们实际收到的款来做 比如5万%2B5000 做55000的收入。
2020-10-09
你好 直接给B打款 写一个委托付款的证明是可以的  
2020-11-17
借:银行存款 69790 贷:应收账款69790 借:应收账款-34895 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
2021-03-10
您好您21年用现金收了应收款,那么现金一定是有1000元在账面显示的,
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