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老师,我是乙公司内账会计,甲、乙公司是两家独立核算的公司,因为中亚客户是乙公司业务,但是中亚是在甲公司签订的合同,中亚客户将11600元款付到甲公司公账并一起开票29000元,乙公司收货款外税金29000*11%=3190元,甲公司收9%的税金2610,(29000*9%=2610元),其中的税金差额580(3190-2610=580元)元计入乙公司收入,请问老师,这个账怎么做,会计分录怎么做

2025-03-14 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 09:55

你好,实际这是谁销售出去的?

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快账用户9826 追问 2025-03-14 10:03

是乙公司的业务员销售出去的

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齐红老师 解答 2025-03-14 10:04

做内账,甲公司不要确认收入,乙公司来做, 借,应收账款贷,主营业务收入应交税费借,主营业务成本贷,库存商品借,银行存款贷。 剩下的甲公司需要支付给乙公司吗?

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你好,实际这是谁销售出去的?
2025-03-14
借银行存款贷主营业务收入应交税费。 支付给乙公司的借主营业务成本 贷银行存款。
2024-07-30
同学你好 问题不完整
2023-06-01
同学你好 1 借,银行存款120000 贷,预收账款120000 2 借,预收账款234000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项34000 3 借,银行存款114000 贷,预收账款114000
2022-05-11
同学你好 问题不完整
2023-06-01
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