收入100按实申报增值税销项和企业所得税收入,合法相关的成本票200可全额税前扣除,当期亏损可结转以后5年弥补。

去年已入账未开票收入是366元,今年6月财报收入累计1000元,今年6月申报去年未开票366元(变成今年6月增值税申报表上本年累计收入1366元),7月开票500元,其中有100元属于上述未开票收入366元其中的100元7月份开票了,那是不是要未开票收入做负数100元,本年申报累计收入为多少?是1366+500-100=1766元吗
请问老师,我是小规模公司,上个季度报了未开票收入100,这个季度开票了100,没有其他的收入了,这个100在申报的时候怎么填呐
老师,公司收到一张小王开的含税成本票1000元,因当时没有完税证明,我做的分录是 借:主营成本 100 贷:银行存款100 后面公司代小王交了劳务报酬个人所得税200元, 公司在当月收到小王转进来的200元税款,想问下关于这张完税证明和小王转来的税款,一整个分录怎么写呢?
新公司,这季度收入100元 成本300元,开票了有进账和销项,现在进账抵扣销项后,进账还有100元,要怎么做账出报表?
个体户查账征收,一年开了100来万 成本发票没有的 报表上的成本跟开票额很接近 一年就交了200块的个税 第二年也没调增 会怎么样
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
4月份一次发第一季度的工资,平均每个月4000多,一次发一万多。咋申报个税呀?缴税吗?
老师,我们是私立学校,食堂和学校账目分开管理,学校代食堂收入餐费收入和其他的营业收入,账户给了学校管理,属于学校代收代付,学校代收餐费时 借 银行存款-食堂账户,贷 其他应付款-代收食堂餐费。支付给食堂营业款属于学校代付, 借 其他应付款-代收食堂餐费,银行存款-食堂账户 ,这样就完结了,但是,出纳给学生充饭卡时收了张100的假币,记到了学校的账上,没记食堂账,走的学校的账目,借 现金 100 贷 营业外支出,100后来他自己垫付了100,又冲了营业外支出,但是食堂账户流水上收了两次100,这就导致其他应付款-代付食堂款少了100,他收假币又垫付操作正确吗
补申报劳务报酬可以让个人自己去交吗
老师餐饮行业报的收入是门店优惠前的吗?
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗
就是有亏损了是吧
以后再有收入可以抵对吧
是的,弥补亏损是可以的