出口开票有差额的说法,不同场景允许的差额不同,具体简单说明如下: 开票清单与票面:因四舍五入产生的尾数差额,系统默认允许 6 分,超了需分票开或提前核算。 税务与退税申报:汇率等导致的 1 - 2 分钱误差可忽略,超 5% 易预警,需说明原因。 收汇与开票 / 报关:单笔差额不超 5000 美元可直接核销,常规还有 5% 左右的合理浮动空间。 开票与信用证:无包装单位计数限制时,金额可随货物数量有 5% 内波动,且不超信用证金额

老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
老师,就比如说我爸爸以前他们就是做生意注册了有一个公司,然后后来他们没有开发票,没有什么业务,然后他就就过户给到我的头上了,到我的头上以后呢,现在我暂时没什么用,然后我的意思就是现在有一个零申报,意思就是这种的你没有什么业务,你为了保这个公司,他这种的话叫什么零申报是吧?我的意思就这种的话,我自己应该怎么操作?就是好像是每个月要去银行打一下那个对账单什么的,然后自己需要就要去在那个什么税务局什么申报什么的嘛,然后因为今天他们他们说还有一个什么盘,我不知道那个拿回来应该怎么操作?
老师您好,我们是生产型纯出口退税企业,2021年因进项票没有收齐,所以延缓的出口退税时间,没有产生免抵税额,也就是说,有多少进项,申请多少退税,在今年4月份的时候才把21年的出口单据全部退完,并在4月产生了免抵税额,现在出口退税科要求写情况说明,什么原因造成的2021年没有产生免抵税额?怎么说明原因才合理呢?
老师好,我们是房开企业,2021年底其他应收款(老板)有2千多万,然后直到现在有4千多万了,不是说到了年底就要把钱转回来才不会有被视为分红的风险而产生个税吗?为什么我们的账可以这样呢?
老师,你好!我们公司两年开出去1000万的票,成本票只有200多万,今天专管员打电话让补五六百万的成本票,要么就交企业所得税,我想问下这个成本票和开出发票的百分比大概是多少就正常呢?说是系统提示了现在
做内账需要装订凭证这些吗?
你好、我想问一下我们公司出了一批产品给客户、次月发现有一件产品不合格、然后我们重新做了一件给他们这件就不收钱了、也不用他们把不合格的产品退回来、然后我们老板想把重新做的这一件产品产生的成本要做账做进去体现出来、我该怎么做账
老师,“润滑油”驾驰和*劳务*机油+机滤安装费,是费用票专票,怎么做会计分录
印花税用计提吗?交印花税具体财务处理
出口退税进项发票已认证阶段,还可逆吗?业务上好像客户不满意要退钱
老师,22年开的发票,漏做收入了,现在25年补入,发票是装 在22年还是25年。
小规模是季度免征30万的企业所得税,这些一年免征120,那么我前三个月收入不超过30,个别月份没有收入。年底12突然收入增加超过50万,那么企业所得税可以平均到其他月份,次年退税么 我想问的是,整年的额度可以累积么
怎么合理降低个税缴纳 有什么方法嘛
个体户,个税多久申报一次
利息收入在个税系统里怎么申报
老师,那到公户的提现金额是税率高的时候提现。到开票的时候根据报关单第一个工作日的汇率。导致2者差额会差额大,这个都算作汇率差吗?
同学你好 这个都算的