您好,是的,更正23年的就可以了

我们公司是商贸公司一般纳税人,现在被查2021年到2023年的账,税管员说我们交税太少,抵扣的进项太多。税局要我们补2023年的增值税和企业所得税。做无票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值税申报表是吗?还要调整2023年的年度汇算清缴表是吗?那我们还需要更正2023年第4季的企业所得税吗?
老师您好,我们是一般纳税人商贸企业。税管员要我们做一笔无票收入在2023年12月份。那我要更正2023年12月份的增值税申报表。更正2023年的汇算清缴表。我还要更正2023年第四季度的企业所得税申报表吗?
老师 ,还想请问下我们公司是小微企业,小规模纳税人,2024年11月税务让我们补了2023年收入,我们补交了2023年的增值税及附加税以及企业所得税,并且把2023年相关月份的增值税报表也按新的收入重新调整了,企业所得税年报也按新的收入調整了,请问调整后的收入我是做到2023年还是2024年,2023年的账已经年结,补交的增值税和企业所得税2024年该如何做账呢?
2023年12月增值税申报错误,2024年12月更正的增值税申报表,我想要体现在在2024年,不想去更改2023年是汇算清缴,请问这个怎么做账?
请问我2023年的一笔费用,税局不认可,让进项转出,更改了2023年的增值税申报表,所得税汇算清缴我是只纳税调整表吗?调增的金额是不含税金额吗?
老师,请问下有可以自动算出个税的表格吗
那老师,这种账还要不要做了?
朴老师在吗。想问一下
老是,我2023年收入有变动,我更完2023年的增值税和其他报表,2024年是不是只用更企业所得税,2024年增值税没变动,是不是就不用更了
公司公户取得的利息收入,几百块一季度,这个实务上大家增值税按未开票收入申报的多吗
老师,我们法人是日本人,他借款给我们,计提了利息没支付,如果他豁免我们的利息,可以直接不用支付利息吗?那样公司是不是也不用代扣代缴他的个税了?豁免利息应计入应纳税所得额,往期是亏损的,是不是这样抵扣后所得税也不用交了。
实际交易是我们律所给境外的公司提供了法律咨询服务,这种免增值税吗?
@郭老师 老师,问下我们公司股东借款给我们,计提了利息没支付,如果股东豁免我们的利息,可以直接不用支付利息吗?那样公司是不是也不用代扣代缴股东的个税
老师您好,销售自己使用过的固定资产,3%减按2%的税率征收,表中应如何填写
如果季度开专票2万元,普票开了5万元,会计分录的分别怎么写?然后减免的普票税额又是如何做会计分录?