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老师,请教一下7月个税本来是70.71,但是社保调整后实际计提个税70.57,但是实际扣款是按照70.71,所以8月银行扣款入账70.71,9月给他把当时多扣的个税0.14以工资银行存款补发了,那么这个账应该怎么做?

2025-11-17 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 16:51

9月在工资表扣个税那里填负数-0.14.或者少扣0.14

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快账用户9374 追问 2025-11-17 16:52

9月员工离职了,给他把这0.14发了,账该怎么平呢?

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:54

直接打款给他冲应交税费-个税

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快账用户9374 追问 2025-11-17 16:58

借应付职工薪酬0.14 借应交个人所得税0.14 这样吗?

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齐红老师 解答 2025-11-17 17:02

借:应交个人所得税0.14  贷:银行存款

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快账用户9374 追问 2025-11-17 17:13

个人所得税余额本来是-0.14 这个借方在0.14 余额就是-0.28?

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齐红老师 解答 2025-11-17 17:14

你当时多计提个税,应该是在应交个人所得税贷方,多支付了个税才是在借方,

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快账用户9374 追问 2025-11-17 17:17

7月是计提70.57 8月扣款70.71 9月补了0.14,就不清楚怎么平了

7月是计提70.57 8月扣款70.71 9月补了0.14,就不清楚怎么平了
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齐红老师 解答 2025-11-17 17:20

9月直接这样做,账就平了 借:应交个人所得税0.14  贷:银行存款0.14

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9月在工资表扣个税那里填负数-0.14.或者少扣0.14
2025-11-17
同学你好 留在那里就行了
2021-06-25
可以的,可以这么做的。
2024-09-09
1. 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-11-09
同学,你好 个税扣了多少?
2021-12-07
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