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老师,我们一年的服务费20000,现在4月预付了100000,要怎么做分录

2025-11-18 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-18 09:27

按后边的思路处理 预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租

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快账用户9546 追问 2025-11-18 09:29

但是发票只有1万怎么办,等于就算摊销,到6月就摊销完1万了,剩下的1万没发票怎么办

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齐红老师 解答 2025-11-18 09:31

不管发票是多少,都按预付的金额摊销,没有发票的汇算时纳税调增

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按后边的思路处理 预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2025-11-18
您好,服务费转让?具体是?
2024-10-09
你好,同学,你们收到服务费,还是支付的
2023-12-11
你好,计提人员工资 借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 
2022-05-25
同学,你好,把借管理费用-服务费贷预付账款这笔做负数分录,收到发票再做正数分录
2023-01-13
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