您好,三月的话 借 预付25 贷 银行存款 25 然后以后每个月做管理费用

请问老师,2月10日开了一张2万的技术服务发票,这笔费用3月5日才支付,请问怎么记帐呢?分录怎么做呢?(我们是购买方)
3付一笔技术服务费25万,4月发票开具过来。发票的服务期限是(23年2月到24年1月),3月和4月要如何做分录,还有怎么做分摊的分录
老师, 如果去年12月付了笔今年一年的停车费1-12月,1月开始要按月分摊费用, 可是发票到2月还没收到,12月付款的分录是:借:预付账款12000,贷银行存款12000,没有发票分摊的时候,贷方是预付账款吗?等发票来了怎么做?
老师你好,我想问一下,我公司为小规模企业,技术服务咨询公司,2024年1月,我公司收到一笔80的技术服务咨询费,二月我公司给另一公司付款10万的咨询费,也就是我公司的成本发票,3月我公司没有收到成本发票,3月做账需要成本暂估吗?如何处理,如何做会计分录
老师,服务费一共6万,发票已开具6万,8月先支付3万,剩下3万后面付,(服务费是2024年3月-5月的),我现在8月如何做分录比较好。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
不是呀,3月做借预付账款---公司名25万 贷银行存款25万
嗯对,跟我做的不一样吗
四月发票来了做借预付账款--服务费2482718.45 进项税额7281.55 贷预付账款--公司名25000
是吗这样吗
我的意思是借预付贷预付这样对吗
不是,以后的话,就是 借 管理费用 贷 预付
4月份发票进来怎么做分录
你肯定是3月预付完,4月发票进来肯定要在做一笔的呀,然后再摊销
借 管理费用 应交税费 贷预付账款
你直接入管理费用,那我要怎么分摊
计入管理费用不是一次性计入的,是你25万去分摊的
我四月份金进来你可能要先做一笔分录,
你去看下你刚才直接挂管理费用 应交税金 贷预付
这个很简单啊啊,一共是11个月,一个月 2482718.45/11=225701.677273 借 管理费用 225701.677273 应交税费 7281.55 贷 预付
我就是不懂4月发票进来,那笔服务费用一级科目要放什么里面,是预付还是待摊费用,可是新会计准则没有待摊了呀
放在预付就可以的了
后面两个个分录你写我看
票进来和分摊的分录
怎么后边还要两个?不是就一笔税??、
一笔是发票进来的分录,一笔是每个月分摊的分录啊
我是合计写了,看到没 借 管理费用 225701.677273 贷 预付 借 应交税费 7281.55 贷 预付
这样的话是两个分录了
我真的醉了!什么逻辑一个分录差两个写?没谁了
啥意思?你不就是去做一次进项税,每次分摊管理费用?难道很难吗、