您好,三月的话 借 预付25 贷 银行存款 25 然后以后每个月做管理费用

2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账
一般小规模建筑企业弥补5年的亏损怎么算时间
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
不是呀,3月做借预付账款---公司名25万 贷银行存款25万
嗯对,跟我做的不一样吗
四月发票来了做借预付账款--服务费2482718.45 进项税额7281.55 贷预付账款--公司名25000
是吗这样吗
我的意思是借预付贷预付这样对吗
不是,以后的话,就是 借 管理费用 贷 预付
4月份发票进来怎么做分录
你肯定是3月预付完,4月发票进来肯定要在做一笔的呀,然后再摊销
借 管理费用 应交税费 贷预付账款
你直接入管理费用,那我要怎么分摊
计入管理费用不是一次性计入的,是你25万去分摊的
我四月份金进来你可能要先做一笔分录,
你去看下你刚才直接挂管理费用 应交税金 贷预付
这个很简单啊啊,一共是11个月,一个月 2482718.45/11=225701.677273 借 管理费用 225701.677273 应交税费 7281.55 贷 预付
我就是不懂4月发票进来,那笔服务费用一级科目要放什么里面,是预付还是待摊费用,可是新会计准则没有待摊了呀
放在预付就可以的了
后面两个个分录你写我看
票进来和分摊的分录
怎么后边还要两个?不是就一笔税??、
一笔是发票进来的分录,一笔是每个月分摊的分录啊
我是合计写了,看到没 借 管理费用 225701.677273 贷 预付 借 应交税费 7281.55 贷 预付
这样的话是两个分录了
我真的醉了!什么逻辑一个分录差两个写?没谁了
啥意思?你不就是去做一次进项税,每次分摊管理费用?难道很难吗、