您好,三月的话 借 预付25 贷 银行存款 25 然后以后每个月做管理费用

请问老师,2月10日开了一张2万的技术服务发票,这笔费用3月5日才支付,请问怎么记帐呢?分录怎么做呢?(我们是购买方)
3付一笔技术服务费25万,4月发票开具过来。发票的服务期限是(23年2月到24年1月),3月和4月要如何做分录,还有怎么做分摊的分录
老师, 如果去年12月付了笔今年一年的停车费1-12月,1月开始要按月分摊费用, 可是发票到2月还没收到,12月付款的分录是:借:预付账款12000,贷银行存款12000,没有发票分摊的时候,贷方是预付账款吗?等发票来了怎么做?
老师你好,我想问一下,我公司为小规模企业,技术服务咨询公司,2024年1月,我公司收到一笔80的技术服务咨询费,二月我公司给另一公司付款10万的咨询费,也就是我公司的成本发票,3月我公司没有收到成本发票,3月做账需要成本暂估吗?如何处理,如何做会计分录
老师,服务费一共6万,发票已开具6万,8月先支付3万,剩下3万后面付,(服务费是2024年3月-5月的),我现在8月如何做分录比较好。
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
不是呀,3月做借预付账款---公司名25万 贷银行存款25万
嗯对,跟我做的不一样吗
四月发票来了做借预付账款--服务费2482718.45 进项税额7281.55 贷预付账款--公司名25000
是吗这样吗
我的意思是借预付贷预付这样对吗
不是,以后的话,就是 借 管理费用 贷 预付
4月份发票进来怎么做分录
你肯定是3月预付完,4月发票进来肯定要在做一笔的呀,然后再摊销
借 管理费用 应交税费 贷预付账款
你直接入管理费用,那我要怎么分摊
计入管理费用不是一次性计入的,是你25万去分摊的
我四月份金进来你可能要先做一笔分录,
你去看下你刚才直接挂管理费用 应交税金 贷预付
这个很简单啊啊,一共是11个月,一个月 2482718.45/11=225701.677273 借 管理费用 225701.677273 应交税费 7281.55 贷 预付
我就是不懂4月发票进来,那笔服务费用一级科目要放什么里面,是预付还是待摊费用,可是新会计准则没有待摊了呀
放在预付就可以的了
后面两个个分录你写我看
票进来和分摊的分录
怎么后边还要两个?不是就一笔税??、
一笔是发票进来的分录,一笔是每个月分摊的分录啊
我是合计写了,看到没 借 管理费用 225701.677273 贷 预付 借 应交税费 7281.55 贷 预付
这样的话是两个分录了
我真的醉了!什么逻辑一个分录差两个写?没谁了
啥意思?你不就是去做一次进项税,每次分摊管理费用?难道很难吗、