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老师,请问下9月收到52800元的房租发票,是7-12月的 9月的分录是这样吗? 借:管理费用-房租 26400 借:预付账款-xxx公司 26400 贷:其他应付款-xxx公司 52800 10-12月分录 借:管理费用-房租 8800 贷:预付账款-XXX公司 8800

2025-11-18 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 12:04

是的,就是那样做就行

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快账用户1483 追问 2025-11-18 12:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-18 14:03

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户1483 追问 2025-11-18 14:20

老师好,请问下对于用小企业会计准则的公司是不是还可以用待摊费用这个科目呢。企业会计准则就不能用待摊费用,要用预付账款呢?

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齐红老师 解答 2025-11-18 14:21

有待摊费用科目就可以使用

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快账用户1483 追问 2025-11-18 14:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-18 14:34

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是的,就是那样做就行
2025-11-18
可以那样做的,没问题的
2025-11-11
您好,分录做个正再做个负,纯为了把发票放在分录里 借:预付账款*公司 (负)贷:银行存款(负) 借:预付账款*公司 贷:银行存款
2025-05-21
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-30
你好,这个不对,替别人支付这个属于C公司的费用。 你现在支付了吗?如果支付了,借其他应收款,C公司贷、银行存款。没有支付,不需要做。 C, 公司按月借管理费用贷其他应付款。 没有成立先不要做,成立了之后再做
2024-11-25
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