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老师,请问下9月收到52800元的房租发票,是7-12月的 9月的分录是这样吗? 借:管理费用-房租 26400 借:预付账款-xxx公司 26400 贷:其他应付款-xxx公司 52800 10-12月分录 借:管理费用-房租 8800 贷:预付账款-XXX公司 8800

2025-11-18 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 12:04

是的,就是那样做就行

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快账用户1483 追问 2025-11-18 12:07

好的,谢谢老师

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相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-11-18
可以那样做的,没问题的
2025-11-11
您好,分录做个正再做个负,纯为了把发票放在分录里 借:预付账款*公司 (负)贷:银行存款(负) 借:预付账款*公司 贷:银行存款
2025-05-21
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-30
借预付账款,借管理费用,负数 借管理费用贷预付账款。
2021-12-30
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