你好,这个不对,替别人支付这个属于C公司的费用。 你现在支付了吗?如果支付了,借其他应收款,C公司贷、银行存款。没有支付,不需要做。 C, 公司按月借管理费用贷其他应付款。 没有成立先不要做,成立了之后再做

老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
老师,公司是租的房子,租金由某个股东的老婆微信付款了,这个怎么做账哦?房租是没发票的,只有租赁合同 ,一个对方收款的收据,收据还写错了名字。借:其他应收款--押金,贷:其他应付款--股东老婆, 借:预付账款--房租,借:其他应付款--股东老婆,借:管理费用--开办费,贷:预付账款--房租,可以这样做账吗?
如果6月份A公司给B公司缴纳了租金和物业费,B公司10月份才成立,那么租金和物业费开个了B公司,但是B公司的钱都是C公司借给他的,那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是:借:应付账款-房东 10000 应付账款-物业1500 贷:银行存款A公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物业的发票都开给C公司普票11500 那么分录是:借:管理费用-物业1500,管理费用-房租10000,贷:其他应付款-A公司11500 借: 其他应付款-A公司500 贷:银行存款500 这两家公司可以这样做吗?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司缴纳了房东的租金和物业公司的物业费,B公司10月份才成立,那么租金和物业费发票开给了B公司,但是B公司的钱都是C公司借给他的,那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是:借:应付账款-房东公司 10000 应付账款-物业公司1500 贷:银行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物业的普票都开给C公司普票11500 那么分录是:借:管理费用-物业1500,管理费用-房租10000,贷:其他应付款-A公司11500 借: 其他应付款-A公司500 贷:银行存款500 借:银行存款12000 贷:其他应付款-B公司 12000 这两家公司可以这样做吗? A公司 B公司 C公司都是一个老板 物业公司和房东的公司是另外的公司和老板无关的
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
请问在同一个市,有一个总公司,在下面的乡镇有几个分公司,如果在税务登记的时候,分公司选择了非独立核算,这样的话,是不是他们申请增值税的时候可以零报,然后分公司的收入都做帐到总公司的帐里?
老师,你好。公司股权变更,从一个股东变为2个股东,公司名称要不要变。
这C公司8月份成立了,我问的是C公司8月份成立以后这个分录做在C公司可以吗
一个月的租金是多少? 你一次都做了管理费用不对, 如果A公司支付了借其他应收款,房东押金、 管理费用、1个月的租金 贷,其他应付款,A公司 按月借管理费用1个月的租金贷其他应付款。A公司。
2个月的5万租金,1个月2万5租金
A公司替C公司支付的押金怎么写分录
借其他应收款、房东押金,贷、其他应付款。A公司。