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老师,我们本月有进项税额转出,我交税的时候做的是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,但正确的好像应该是借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税。我那样做可以吗,需要调整吗

2025-11-18 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 15:58

不需要管进项转出的余额是否平 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
你好  你如果是  销项税大于了进项税 就得做   ,借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税-进项税额。 结转销项税,借应交税费-销项税额,贷应交税费-转出未交增值锐   借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。 然后次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款。 这样处理就行了。   
2021-05-07
可以只做第一个的
2021-10-05
你好 对的 是这么做的
2022-01-02
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