您好,这个你是做进项转出,因为你抵扣了

老师,购进的发票的进项已经在当月的时候抵扣了,可是由于在当月该发票没有拿过来,8月的发票到12月的时候才拿过来冲红,那么该税额可不可以在12月的时候红冲呢?因为做进项转出的时候会有个借方的余额。
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
老师我5月份开了发票出去,开错了没有红冲,先把正确发票开出去了,8月份才开的红字发票,现在我红冲分录后销项税额是负数,进项税也勾选了两次,现在进项也多了一次的出来,我需要进项税额转出吗?
老师您好,我想问一下,我们是购买方,发生退货全部退,进项发票已经抵扣,冲红的分录,写成进项税额负数还是进项税额转出,用这两个哪个科目好呢?
老师 ,我们收到对方开来的红字专票怎么做账?是要分情况吗?如果未认证抵扣,蓝字未做账,红字发票也不用做账,如果前期已认证抵扣已做账就做相反负数红冲,或借方负数贷方负数贷方进项税额转出,是不是这样做呢?
工地上雇佣了一个零工,费用5000,他个人不想去代开发票,怎么处理呢,申报个税吗
老师请问一下我们是做装修的,跟公司业务没有关系,赚了5000,要给员工2000,请问一下计入什么科目
我们去年有一笔私人账户转进来,然后用公对公转出去的那笔,是私人转了钱进来,然后我们代别人买东西,这样子怎么平账,做账的是私人进来其他应付账款 支付货款的时候直接冲其他应付款 一个是私户进来,一个是公户出去 怎么做平呢 私户进来挂其他应付款,公户支付还是挂那个科目 可以帮我写一下嘛?另外专票被勾选了怎么处理 你们只是代买,取得发票不做账,除非,你们要开票给他就按自己购买销售给他处理。
建筑服务类哪些符合简易计税
业务员用自己的钱购买的商品没有发票,公司给报销了。该怎么做账务处理
老师,你好, 车间只工作了6天,请问,设备折旧费还有厂房折旧费,计入产品成本,还有管理费用?
老师你好,外贸企业做了几年的账。发现应收账款未做外币核算怎么办
老师您好我想问一下河北廊坊香河有个公司想减资,减资资料是自己写吗还是提交的时候比如说股东会决议还有债务证明啥的都需要自己提前准备吗
老师 跨境电商的需要做出口的备案吗
法人名下房产,无偿给公司做办公场所使用,这样可以不?