借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费——未交增值税

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
转出未交增值税怎么做
什么情况下要转出未交增值税?转出未交增值税会计分录怎么做?
老师,本月要交的增值税怎么做分录,我做 借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 转出未交增值就会挂着借方有余额怎么处理
老师请问我们是协会 开行业大会 发票给我们开了设计费 这个发票能用吗
有在建筑劳务公司工作过的老师么?建筑劳务成本这块采取哪种方式更优,建筑劳务工程工程量较大
为什么合计这里数字填不上?
自己成立一个个体户。帮人家做劳务。开发票给别人需要缴纳税费吗?有税收优惠吗?
实习生工资没有报个税怎么办?
建筑劳务公司的农民工都交社保了么?这个问题如何解决
老师,我们下个月升一般纳税人了,这个月欠票要全部开掉吧,可是发票提额不通过怎么办
计提房产税、城建土地使用税。怎么做分录?
研发活动直接形成产品,但是当年未销售,如何账务处理?这部分对应的金额,所得税汇算清缴研发费用加计扣除明细表要填在哪一行
老师,在电商企业中,运营为了冲销量策划了一个大促活动,但利润率很低,甚至可能微亏。在做这个活动之前要先经过财务批准吗?