你好,如果是销项税额大于进项税额,结转 的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
为什么结转增值税,非要通过转出未交增值税结转到未交增值税
把应交税费—应交增值税的所有明细科目转入的转出未交增值税,然后再把转出未交增值税转入到未交增值税的目的是什么,可以不通过转出未交增值税,直接转入到未交增值税吗,
老师,应交税费-应交增值税(减免税款)月末咋结转,,是先转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗,再从应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目转到应交税费--未交增值税吗
老师!为什么销项税进项税要转入应交增值税――转出未交增值税,然后再转入未交增值税,为不直接转入未交增值税呢
老师 转出未交增值税和转出多交增值税转到应交税费未交增值税那种情况才结转呢
老师好~咨询下,一家合伙企业,投资一个项目公司。如果项目公司目前未上市,年度分红给合伙企业,合伙企业收到的分红款,一般怎么界定款项性质,是股息红利吗?还是项目退出收益?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品吗?
请问老师,我公司卖了一台车开出的发票,做账进固定资产清理不能全部算作收入,汇算清缴的时候比对我申报的增值税收入和系统里不都,就差这台车的金额,我还怎么申报
老师,请问这个填好了之后在哪里申报?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
老师我们公司在个体户那里购买的商品,付款时不是法人的卡号,现在给我们公司开发票应该怎样写
我是小规模纳税人,做农资批发零售,用的金蝶星辰版,我的销售出库单生成凭证是借:应收账款贷:主营业务收入,这样行不行?
老师,电税局上怎么查看去年的年报
请问广告公司给证券公司做广告引流客户服务,以及用自己的场地进行给学员做投资教学服务,我作为一名会计,有点怀疑公司是不是搞代客理财,证券公司那边会给返佣,公司后续会让我以广告服务费给对方开票,这种情况下如果我给对方开发票了,会有什么风险吗?
未交增值税转到减免税款呢
转出未交增值税的余额是这样的
你好,是什么情况下,需要把未交增值税 转到 减免税款呢?
这几个月销项大于进项 产生未交增值税负数余额,用前期加计抵减余额抵应交的增值税的
你好,销项大于进项 ,未交增值税是正数,而不是负数啊
那这个未交增值税怎么调到减免税款呢
你好,是减免的税款抵扣了应交增值税的意思吗?