你好,如果是销项税额大于进项税额,结转 的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

老师 转出未交增值税和转出多交增值税转到应交税费未交增值税那种情况才结转呢
转出未交增值税,必须先转到转出未交增值税,再转到未交增值税吗?
转出未交增值税怎么转到未交增值税呢
转出未交增值税到交增值税得分录怎么写
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
跟别的公司有纠纷 现实际欠款 35000 由于打官司有调节费 我们需要多付5000。 别的公司开5000 多 这个发票 应该开什么内容比较好些
2025年7月开办的小规模公司,2025年企业所得税申报表总资产怎么计算?
老师,那种往来款比如借款,其他应收款应付款这些往来科目有没有规定什么时候清理完
老师好,我公司名下没有小汽车,但是老板有车,加油发票能走费用吗?开公司名头
出口退税,在增值税申报表中填写哪些内容?外贸企业,货物退税
老师,公司购买的机械又租出去的怎么折旧?
企业执行小企业准则,当无法收回一点账款时,可以做分录,借:营业外支出-坏账损失,贷:应收账款吗,还是直接接:营业外支出-其他,
老师 农业合作社承包农村土地又转包 怎么确认收入?这种是属于免税的吗?
老师 企业所得税申报的人数跟实际人数不符 工商年报人数可以按实际人数填写吗?数据填写不一致会不会有什么影响
公户到账货款55888,前会计去做账摘要写的是其他往来,借方写的应收,我接手后咨询老板,老板说这是一笔货款,我开具了发票,此时我如何做账
未交增值税转到减免税款呢
转出未交增值税的余额是这样的
你好,是什么情况下,需要把未交增值税 转到 减免税款呢?
这几个月销项大于进项 产生未交增值税负数余额,用前期加计抵减余额抵应交的增值税的
你好,销项大于进项 ,未交增值税是正数,而不是负数啊
那这个未交增值税怎么调到减免税款呢
你好,是减免的税款抵扣了应交增值税的意思吗?