咨询
Q

老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?

2023-04-12 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 12:04

同学你好 没有错 在做缴税的分录 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款

头像
快账用户1384 追问 2023-04-12 12:21

缴税的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那转出未交增值税还是没有结平呢?

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 12:32

和销项税抵减了呀 借应交税费应交增值税销项税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

头像
快账用户1384 追问 2023-04-12 12:47

借应交税费应交增值税销项税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 老师,这笔是什么时候做呢?

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 12:55

同学你好 也是月底的时候做

头像
快账用户1384 追问 2023-04-12 12:56

那就是在期末结转的时候一起做了对吧

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 13:05

对的 直接结转增值税就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 没有错 在做缴税的分录 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
2023-04-12
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
你好,结转进项销项后还有一个分录借应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税
2020-12-22
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-03-09
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×