原数据会回到填写明细表页面,可修改错误信息后重新提交就可以

老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
郭老师,我撤销了退税申请,我现在进去退税模块,显示所属期数据已作废,前往退税审核进度查询模块进行撤销申报数据操作
开了发票,付款微信有没有关系
请问老师,23年取得的电子普通发票,怎么下载,没有下载这项,只有预览和详情
老师 自己名下多个公司内部互相开票需要收票点吗
老师,我们的客户硬要我们卖了10多万的电动车,款是从公账走的,不知道最后客户会开什么票给我们,现在我们卖了车子给员工,员工是直接把款打到我们公账还是先从私账收款,最后统一从私账打回公账呢,哪种收款方式好一点呢
老师,咨询一下,添加商品的分类税收编码时选含税还是不含税,是商贸公司
合作社本身是免缴纳企业所得税的,但是如果合作社本身有的发票不合规,或者没有取得发票,是不是要调增缴纳企业所得税
异地工程,当地招的员工,社保还是在公司注册地的社保局开户的吧
成立运输公司,如果是个体户需要去办运输资质么
老师,早上好!请问一下,在股东已按注册资本实缴的情况下,投入的总资金和资产负债表、利润表之间还有存在哪种勾稽关系吗?(股东想知道当初投入的钱,除了亏损的利润、库存商品、银行存款、应收账款、其他应收款,还存在在哪些地方?)
专精特新企业有什么特点,企业财务有什么要求