
老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
你好,老师我想咨询一下,我们公司生产烘干玉米,与客户签订了一批玉米销售合同,约定以固定仓的货物为准。他们从12月开始,一直到次年5月份提货完毕。对方也从12月开始支付保管费给我们,也已经支付10%的保证金,但是合同上反映的风险未转移至购买方。这样我们还可以做售后代管确认收入吗?这批货物我们也不能动,只能留给他们
您好,老师我们是酒店行业,就是在工作中销售,及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣,采取不合理的费用报销费用形式给到对方,然后需要要求我财务虚开一些发票过去,相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方,我本人怎么去规避风险呢?现在我的操作是让她们提供账单明细签字,但是我知道这个是虚拟的,然后开票我是用其他开票员身份开具的。
在建工程房产证没下来,已投入使用可以转入固定资产 不附原始凭证吗?
找朴老师,二图是24年9月,图一是我现在做的分录,还差哪一步没做吗?
老师,word中的表格怎么乘法计算?
小型工业加工厂可以怎样简单记账
麻烦郭老师,我撤销了退税申请,我现在进去申请退税模块,显示所属期数据已作废,前往退税审核进度查询模块,看到已撤回,我这个数据如果要重新申报,要操作哪些
公司采购的商品,前期为了销售样品出去怎么做账
老师我们公司应收 长投 其他应付款 库存金额较大 导致资产超过5000万 这样怎么将资产?
建筑业总包向下分包,其中机械分包,是连人带设备,还是单纯机械设备,这个有行业规定么
老师,公司卖榴莲,可以把物流费和打包费,计入榴莲的价格吗?
老师,有应收账龄分析表吗