增值税:不含税月租金 = 4000÷(1 %2B 1%)≈3960.40 元,月缴增值税 = 3960.40×1%≈39.60 元; 附加税:合计税率 12%,月缴附加税 = 39.60×12%≈4.75 元; 印花税:年合同总租金 = 4000×12=48000 元,印花税 = 48000×0.1%=48 元(若有小规模纳税人减半优惠则为 24 元),一次性缴纳; 个人所得税:月租金超 4000 元,减除 20% 费用,应纳税所得额 = 3960.40×(1 - 20%)≈3168.32 元,月缴个税 = 3168.32×20%≈633.66 元。 该情况每月合计缴增值税 %2B 附加税≈44.35 元,个税 633.66 元,印花税一次性缴 48 元(或 24 元)。 一般月租金不足10万是免增值税和附加税的

请问公司未分配利润110万,目前是法人百分百控股,要转让80%给法人儿子同时作为新法人,20%给侄子,需要交多少个人所得税?是缴纳百分之二十吗?麻烦懂的老师回,谢谢
您好老师,请问一般纳税人户开具300万工程发票,需要交接多少税费,所有的税费,增值税,附加税以及所得税和印花税,求解谢谢老师,我知道这个问题有点难,希望老师能大概求出来一个数据,因为我实在是不知道是多少,法人问我,答不上了我就回家了,谢谢老师
老师好!请问一下公司向个人买块地皮,个人需要交增值税,土地增值税,印花税、附加税及个人所得税,分税率是多少吗?比如,个人的地原价20万,公司以30万买回来了,那个人需要交多少税?
老师您好,需要麻烦您帮我算一下需要补交多少企业所得税税额。 情况如下:专管员说我们2022年研发人员工资加计扣比例太高,我调出不符合的研发人员工资金额是156万元。我们公司研发费用享受的是100%加计扣除。2022年申报企业所得税的时候,可结转以后年度弥补的亏损额显示为128万元。 那我调出的156万元需要补交多少的税款。能麻烦老师帮忙算一下吗? 附件为2022年的企业所得税年度申报表。
老师早安!公司支付给”律师公司”的包年咨询服务费5000元,请问1,这笔支出如果对方公司开票给我们,我们公司是否需要代扣代缴个税?2,这笔支出算劳务费还是服务费?3,签订的法律顾问合同,印花税税率是多少呢?(麻烦老师把三个问题都回复下。谢谢)
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?