30万减去减除费用5000和社保房租这些,再*20%-16920 它是用应纳税所得额计算。

2019年1-12月,黄某每月取得工资薪金20000元,每月个人缴纳社保和公积金2040元(不超标准),每月外出讲课取得课酬10000元,每月发表文章取得稿酬5000元。黄某每月可以享受专项附加扣除4500元。全年合计总收入为420000元,合计可以扣除78480元 算这个人一年交多少个税 ? 第一种算法:综合所得: [20000+10000×(1-20%)+ 5000×(1-20%)×70%]×12-(2040+5000+4500 )×12=231120元 适用20%的税率和16920的速算扣除数,应纳税额: 231120 ×20%-16920=29304元 第二种算法如下 1.工资薪金:(20000-2040-3500)×25%-1005=2610元 2.讲课费:10000 ×(1-20%) ×20%=1600元 3.稿酬:5000 ×(1-20%) ×70% ×20%=560元 (2610+1600+560) ×12=57240元 这二种算的个税金额不同,请问应该是如何算,哪种算法对
老师您好,这边有两道题第一题是国家重点扶持的高新技术企业,2021年度利润总额为800万元,营业外支出为100万元,分别为向税务机关支付的税收滞纳金30万元,支付的罚款20万元,赞助费50万元,除此外无其他纳税调整项目,则2021年应该缴纳企业所得税=(800+30+20+50)×15%=135第二道题是甲公司为居民企业,销售商品收入5000万元,出售设备收入20万元,转让土地使用权收入300万元,从其直接投资未上市居民企业分回股息收益100万元,税收滞纳金3万元,赞助支出30万元,被没收财产损失20万元,环保罚款50万元,其他可在税前扣除的成本费用税金合计3500万元,应纳所得税额=5000+20+300+100-100-3500=1820为什么第一题需要计算税金滞纳金第二题不用呢
1、某中外化妆品生产企业2016年销售产品取得不含税收入2500万元,会计利润600万元,已预缴所得税150万元。经会计师事务所审核,发现以下问题:(1)其间费用中广告费825万元;(2)业务招待费15万元;(3)研究开发费用20万元;(4)为在建厂房专门借款发生的利息支出20万元计入财务费用科目,厂房仍处于在建状态;(5)营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,直接捐赠6万元);(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元、拨缴职工工会经费3万元;(7)支出职工福利费23万元;(8)职工教育经费6万元;(9)国债利息收入12万元。已知:该企业使用所得税税率为25%。要求:计算该企业全年应纳所得税税额。这道题的利润总额是怎么算,那个会计利润是利润总额吗,预缴的所得税在计算过程中不加也不减,最后在全年应纳所得税税额后减去吗?
个体工商户,租的店铺卖茶叶(可以直接泡水喝的茶叶,不是毛茶,不需再加工),批发或零售。 以下资料及计算是否正确? 5、核定征收有:①既核定经营额又核定所得额(即定期定额)、②不核定经营额但核定所得额(即按实际经营额和所得率征收)。 5.1、既核定经营额又核定所得额(即定期定额):应纳个税=(月核定经营额10万*核定所得率30%*12个月-5000元*12个月)*经营所得税率20%-1.05万=4.95万元。 5.2、不核定经营额但核定所得额:1-12月累计收入100万元,按核定所得率10%计算应纳税所得额=100万*30%=30万,应纳个税=30万*经营所得税率20%-速算扣除数1.05万=4.95万。这里不能再减“扣除费用每月5000.00元”是吗?
老师,您好,我想问一下500万以下固定资产一次性税前扣除的问题,我们公司是小规模的,我们估算了一下今年最终的利润总额是20万的,我们刚刚买一台小汽车是30万的,如果想享受上述的政策,我们只能抵今年的20万,但我们的车是30万,剩余的10万能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二个问题是,车是含增值税是30万,车辆购置税是2.9万,还有车内的装潢等费用是1.5万,这3个我们是小规模的,应该全部计入车的原值对吧?30+2.9+1.5=34.4万直接入固定资产原值吧?另外有些保险费和车船税是计入管理费用和税金及附加的,对吗?第三个问题,机动车销售发票给了我们第一和第二联,我在装订凭证的时候应该装订哪一联呢?
取消公司监事,有文本
老师您好,假设发工资按20%交个人所得税,每年应该交多少税,怎么算?
请问老师,党建工作经费、党建活动经费这两个有什么区别吗?企业所得税汇算清缴需要按照比例调整么
民办非企业单位,幼儿园的折旧费用,可以记到业务活动成本里吗?
农作物种植合作社借法人款,是进入短期借款好还是其他应付款好
去私企找工作更看重学历还是能力?大专生会因为学历被卡死吗
老师,台式电脑上能连接蓝牙吗?怎么连?
老师,你好!公司是一般纳税人,节日购买礼品送客户,取得增值税发票,可不可以抵扣增值税?
你好,老师,想问一下,建筑业工人有签合同,只写从XX年XX月XX日开始到任务完成即终止, 或者有些是没有签合同,只上1-2月就走的,这些要交残保金吗?
预付账款收不到发票,我可以冲其他应付款,其他应付款都是欠股东的钱,公司要注销了,我可以冲么?合理么