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请问发现以前年度账上抵扣税款,和申报不符,差几十块,怎么调整项目,不知道是哪张发票,18年的,也没法查了,账上多,实际申报的进项少

2025-11-19 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-19 11:42

您好,意思是你的成本多入了,是吧

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快账用户7931 追问 2025-11-19 11:49

不是,进账抵扣的,申报表和实际账面不符,我也查不到申报表抵扣了那几张,我在电子税务局没有查到到底是哪四张,只能查到抵扣张数,金额和税额

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齐红老师 解答 2025-11-19 11:57

这种你调下账就可以了,不用去管了,这么久了,

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齐红老师 解答 2025-11-19 11:57

这个就几十块钱,不影响的

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快账用户7931 追问 2025-11-19 12:04

怎么调,对不上就蛮烦

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齐红老师 解答 2025-11-19 12:08

通过营来外收支来调平就可以了

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同学你好 是进项发票的吗
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您好,这个严格来说让对方红冲8000才行。
2023-10-21
你好,如果没有发票不能进入成本,汇算清缴纳税调整 ,另外,收入和报增值税的不一致,如果利润表收入,你就拿收入明细对增值报表。差异在哪里,再调整。
2022-03-10
是否可以勾选发票 若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务,最好别勾选,有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额,可以按实际金额勾选。 调整账目不一致的方法 不勾选发票:若不勾选,将多出来的进项税额用红字冲销。借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。 按实际金额勾选发票:确定实际认证金额 Y。认证时,借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)Y,贷:应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销,借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。
2024-12-14
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