您好,这个严格来说让对方红冲8000才行。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计已经做账,但报税人员未报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计己经做账,但报税人员末报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办?申报表做进项转出吗?但没有收到红字发票呀
账上和申报表留抵退税不一致,已经找出了原因,有一个供应商多开了8000的发票,然后进项税又抵扣了79.21,但是是2020年的事情。现在账上和申报表就差79.21,不想动申报表,账上应该怎么调整,怎么做分录,需要对方开红字发票红冲吗?
                未分配利润投资的账务处理
老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做