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账上和申报表留抵退税不一致,已经找出了原因,有一个供应商多开了8000的发票,然后进项税又抵扣了79.21,但是是2020年的事情。现在账上和申报表就差79.21,不想动申报表,账上应该怎么调整,怎么做分录,需要对方开红字发票红冲吗?

2023-10-21 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-21 11:04

您好,这个严格来说让对方红冲8000才行。

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您好,这个严格来说让对方红冲8000才行。
2023-10-21
同学,你好 需要做进项税额转出
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2022-11-29
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2023-02-11
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2023-12-07
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