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老师,发现将5月份的应收账款100元,借:银行存款500元,借:应收账款100元,贷:其他业务收入594.06元,应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元,但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款,登记到了借:银行存款1000,贷:其他业务收入990.1元,应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适?

2025-11-19 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-19 11:58

意思是多做了笔收入吗?

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同学,您好。以下是调整该错误账务处理的方法: 一、分析错误原因:在七月份预收货款时错误地将预收账款记为应收账款并确认了主营业务收入,八月份实际销售时又重复确认了主营业务收入,导致应收账款多记。 二、调整步骤:冲销七月份错误的账务处理 借:主营业务收入 100 贷:应收账款 100 正确确认预收账款 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 八月份实际销售时进行正确的账务处理 借:预收账款 100 贷:主营业务收入 100 通过以上调整,账上挂着的 100 元应收账款得以消除,同时正确反映了预收账款和主营业务收入的情况。
2024-10-12
19年借银行存款100贷其他应付款~出纳100 20年借其他应付款~出纳100贷主营业务收入99应交税费~增值税,那你应收账款是怎么反映的
2020-08-10
您好,3笔账务处理是对的,但是少做了一笔分录,就是多收了职工30元这个分录要做
2020-08-07
直接做一笔就行哈,没必要那么麻烦
2025-07-29
你好,这个合伙人是你们股东?你们是有限公司吗?
2021-10-08
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