咨询
Q

1.代职工交的电费:借:其他应收款100 贷:库存现金100 2.收到职工交来的电费:借:库存现金 100 贷:其他应收款 100 3.后发现多收了职工30元,借:其他应付款 30 贷:库存现金 30 请问这3笔账务处理正确吗? 年末需要结转吗?如果不结转明细账簿上会一直挂着一笔其他应付款借方30元?

2020-08-07 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 20:57

你好,你实际交了多少?

头像
快账用户1509 追问 2020-08-07 20:58

实际应该交70

头像
快账用户1509 追问 2020-08-07 20:59

我是会计方,不是个人方

头像
齐红老师 解答 2020-08-07 20:59

借现金30,贷其他应收款 借其他应收款30,贷现金30。

头像
快账用户1509 追问 2020-08-07 21:05

没懂,为什么是其他应收款呢?

头像
齐红老师 解答 2020-08-07 21:08

你好,这个只是过渡科目。 你上面分录也是这个科目

头像
快账用户1509 追问 2020-08-07 21:10

意思是我现在做一笔,借其他应收款30,贷库存现金30,就可以了。

头像
齐红老师 解答 2020-08-07 21:10

上面两个分录,再做一遍,金额是30。

头像
快账用户1509 追问 2020-08-07 21:12

100元是包括这30的。

头像
齐红老师 解答 2020-08-07 21:14

这不得红冲吗?实际应该支付70,你们做了30是不是第一个分录要红冲。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,3笔账务处理是对的,但是少做了一笔分录,就是多收了职工30元这个分录要做
2020-08-07
同学,你第三个分录就不应该做。
2020-08-07
你好,你实际交了多少?
2020-08-07
同学,您好,没有问题。
2020-09-02
你好  可以这样来 做账的。 对的哈   现金退回来了100嘛  
2021-06-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×