你好,你实际交了多少?
1.代职工交的电费:借:其他应收款100 贷:库存现金100 2.收到职工交来的电费:借:库存现金 100 贷:其他应收款 100 3.后发现多收了职工30元,借:其他应付款 30 贷:库存现金 30 请问这3笔账务处理正确吗? 年末需要结转吗?如果不结转明细账簿上会一直挂着一笔其他应付款借方30元?
1.代职工交的电费:借:其他应收款100 贷:库存现金100 2.收到职工交来的电费:借:库存现金 100 贷:其他应收款 100 3.后发现多收了职工30元退回30元,借:其他应付款 30 贷:库存现金 30 请问这3笔账务处理正确吗? 年末需要结转吗?如果不结转明细账簿上会一直挂着一笔其他应付款借方30元?
1.代职工交的电费:借:其他应收款100 贷:库存现金100 2.收到职工交来的电费:借:库存现金 100 贷:其他应收款 100 3.后发现多收了职工30元,借:其他应付款 30 贷:库存现金 30 请问这3笔账务处理正确吗? 年末需要结转吗?如果不结转明细账簿上会一直挂着一笔其他应付款借方30元?
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
A公司的员工为B公司垫付了100的快递费,开了B公司抬头的发票,一开始未表明是个人垫付,于是B公司转账给A公司100,A公司报销给员工 那么分录可不可以是如下做法 报销 借管理费用 100贷库存现金100 收款 借银行存款100 贷其他应收款-B 100 借其他应收款-B 100 贷管理费用 100 请问这样是否合适?
用公户转给供应商5000.,第二天供应商又把5000转到公户了,这是干什么呢,是公转私吗
老师 请问一下这个新注册的公司 还没做税务登记 本来是老板接了个项目 然后现在可能停了 那这个公司是晚些在做税务登记还是怎么弄
请问老师,原股东撤股了,一点股份都没有了,但是他是执行董事,需要换么?
公司是销售钢材的,采购的是卷料,厂商直接发给平板厂开板就是切成一块一块的变成板材再运回公司,过程改变了形状,重量没有变化。 公司可以直接按照厂商开的发票(**卷)入“库存商品-**板”吗?中间省去了“原材料-**卷”到“委托加工物资”然后到“库存商品-**板”
公司因为资金周转困难,已经7个月没法工资,我还要需要等一个月离职吗?请老师列出法条。
老师我在厂里做内账会计,给我很多这样的票,我该做什么表格
老师我司用,预收预付核算往来,现在季度申报财务报表需要重分类!不需要调账,只需要税务局申报重分类!24年应收账款4万,25年1-3月份预收账款借方1万,贷方2万,那么应收账款就是4+2=6对吗?
请问公司投资公司,两家公司之间无息借款免征增值税吗?
老师您好,这里13.46万元怎么不计入初始入账金额,麻烦写下完整科目,谢谢
劳务报酬当月未能报税,下月报税有何影响
实际应该交70
我是会计方,不是个人方
借现金30,贷其他应收款 借其他应收款30,贷现金30。
没懂,为什么是其他应收款呢?
你好,这个只是过渡科目。 你上面分录也是这个科目
意思是我现在做一笔,借其他应收款30,贷库存现金30,就可以了。
上面两个分录,再做一遍,金额是30。
100元是包括这30的。
这不得红冲吗?实际应该支付70,你们做了30是不是第一个分录要红冲。