同学,你好
要附上原件,或者复印件

我们公司帮总包支付了一笔货款,供货单位出具了一个质押货款的收据,待总包把货款支付给他以后在退还给我们,我直接用收据和银行回单做附件可以吗
能不能简单描述下,有的一个单位挂了好几个科目,就想合并一下,比如同一个单位之前做的其他应收款,其他应付,应收,应付都有数据,那如果我好调的话,可以把应收合并到其他应收里面吗
老师,请问一下,现在送货单复印件可以作为原始单据放在凭证后面吗?对方把合同和送货单直接给我一份扫描件,叫我打印出来盖章,对方说这样可以?我想请问一下,现在可以这样操作了吗?
老师,像这样子的,付供应商的货款,怎么附件要把入库单,付款申请钉钉上打的付款申请,对账单,验收入库单,供应商的送货单,发票,收据,银行回单,这些全部附件上呢?
老师,像这样子的,付供应商的货款,怎么附件要把入库单,付款申请钉钉上打的付款申请,对账单,验收入库单,供应商的送货单,发票,收据,银行回单,这些全部附件上呢?
供应商把收据扫描,收据扫描件可以用吗?附在付款申请单后面的(
老师,企业既是小微企业又是高新技术企业,那么适用5%的企税税率吗
老师,请问劳务公司小规模纳税人可以开专票一个点和3个点吗
前期有进销存做账,新建财务进销存帐套需要收集哪些数据做期初
老师,发现将5月份的应收账款100元,借:银行存款500元,借:应收账款100元,贷:其他业务收入594.06元,应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元,但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款,登记到了借:银行存款1000,贷:其他业务收入990.1元,应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适?
老师,你看我们这公司买的设备吧,有8月份买的,有9月份买的,现在还都挂在预付账款那里,我统一都在10月份把它计入固定资产借,固定资产贷,预付账款,这样行吗?
请朴老师回答,老师我问的是总账明细账月结年结和日记账月结年结画线有什么区别吗
您好,老师!当月的利润不能太大,太大的话就需要做暂估,这句话怎么理解?
生产制造行业开具发票,有产品和安装调试费,合同签的两个项目,发票可以分开开票税率开成13和6吗
银行手续费一个季度一百多块,一般是不是都不开专票了