你好 是不可以的 应收款和应付款 是咱们的主要经营业务形成的 会产生增值税税收 其他应付款和其他应收款是借款产生的不会产生增值税税收
有个单位一直挂的是其他应付款科目,最近付给对方承兑,做了应付票据科目,而用友里面应付票据是属于供应商的,在导这个单位往来时,两者不能同时导出,一个在供应商明细账,一个在客户明细账,想合并为客户明细账,怎么调?
老师,这个有什么区别呢,一个是借:其他应付款。另一个:借:应收账款。我翻之前的帐,如果卖给单位的,就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的,就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个,其他应付款是不是因为之前是对个人,所以这里开票的时候就借方:冲减:其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗?还是有其他的可能。
你好,我想问下,其他应收和应付账款是同一个客户可以合并吗?应该怎么合并?比如我的租房的,一部分挂了其他应收,一部分挂了应付账款,我怎么合并呢?
老师请问一下,之前会计做其他应收款里面的二级科目有10几个人明细,我接手了不想有这么多人,要怎么把他们合并在其他应收款~社保就可以呢,我算了一下10个人的总数是3万多
能不能简单描述下,有的一个单位挂了好几个科目,就想合并一下,比如同一个单位之前做的其他应收款,其他应付,应收,应付都有数据,那如果我好调的话,可以把应收合并到其他应收里面吗
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
那要怎么调
同一家单位的 应收款和应付款可以合并 同一家公司的 其他应收款和其他应付款可以合并 不同公司的话 最好就不要调。 然后应收付和其他应收付也不要合并
这个是客户要求我调的
嗯 你把这个原理告诉他。 应收款是不能合并到其他应收款里面的 一个是主要经营业务产生的 另一个是经营业务外产生的 2个科目不是同一个性质。调了会把账搞乱