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请问各位老师,公司承包了学校的食堂,学校按照食材的70%结算食材成本,给公司剩下的30%,那供应商每天送货我应该如何记账提现呢,用应付账款是不行的,因为我们不付款给供应商,是学校付款给供应商

2025-11-19 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-19 16:02

可以冲应收账款,借原材料贷应收账款。

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快账用户2167 追问 2025-11-19 16:11

那30%的收入呢

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齐红老师 解答 2025-11-19 16:12

收钱 借应收账款100,贷主营业务收入100, 借原材料70贷应收账款70, 借银行存款30,贷应收账款30。

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外账:不建议直接冲成本,需按实质处理: 先红字冲销上学期误记 “给学校出库” 的分录(借:主营业务成本 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做食堂领用(视同福利):借:应付职工薪酬 - 福利费 853,贷:库存商品 853; 扣除供应商货款时:借:应付账款 - 供应商 853,贷:应付职工薪酬 - 福利费 853。 内账:思路可行,需先补步骤: 红字冲销上学期 “食堂领用” 记录(借:管理费用 - 福利费 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做:借:管理费用 - 福利费 853,贷:应付账款 - 供应商 853。
2025-09-22
借应付账款5000 其他应收款5000
2026-03-03
你好; 按照你实际支付的金额来报的
2022-07-13
借银行存款3000 借主营业务成本-3000
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同学你好 付出去的是成本和费用 按个体户来交
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