借:固定资产 增值税-进项 增值税-待转进项 贷:银行存款10 应付账款10

我2019年的费用不够,为了少缴税,所以2019年预提了10万的费用,2019年的账务处理是借:管理费用10万,贷:其他应付款—暂估费用10万.如果我在2020年汇算清缴之前,只收到了7万的发票,我是不是要将其他应付款—暂估费用调为0,还是这个科目可以继续有贷方余额3万?
您好,老师我们是商贸公司,10月份按照承包设备一年合同100万给对方付了50万,后面还要付,11月收到发票,按照发票需要入待摊费用,然后按季度摊销到销售费用,但是我们这个财务软件上除了长期待摊费用科目外,只有个累计摊销科目,可以入吗
老师 现在我购买一批设备 10万 按照合同要求 我要预付30% 剩下的钱在设备验收合格之后付款 对方单位给我开具了全额发票 目前设备还没有送来 有很多个我怎么做账呢
老师 现在我购买一批设备 10万 按照合同要求 我要预付30% 剩下的钱在设备验收合格之后付款 对方单位给我开具了全额发票 目前设备还没有到 但是我要付30% 我怎么做账呢
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?