优先按原约定 “用多少货开多少票” 继续挂预付款,避免虚增库存和税务风险;若供应商坚持,仅按实际能入库的数量收票,确保票货一致。

老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,我们是做定制装饰公司,因为木作产品都是定制品,所有一般都要预付货款到一个平台,不过账号的供应商的对公账户。不过供应商开票,都是按照实际出库多少来开票,我能不能做外账的时候把预付的货款做到其他货币资金。我不想做到预付行不行。不是说,外账的预收预付这些科目金额最好不要太大。我刚刚看到从去年8月份,我们预付货款有90多万,供应商开票只有四十万。
公司是给学校送菜的,发票是好几天宋好几次货才开一次,有的是九月份送的货,十月份才开的发票,平常送货怎么做账啊?
老师,提供农业社会化服务,就是农业机械(收割机,旋耕机,播种机)这些开发票,现代服务-农机作业费一般这样开票,但是现在他们要求分开开,人工是人工,机械费是机械费,机械费相当于租赁农历设备,开发票可以开,现代服务-农业机械租赁费吗,还是经营租赁-农业机械租赁,如果开经营租赁个人就要交税,开现代服务提供农业社会化服务是免税的,别的地方开的是现代服务-农机租赁,这样开票税务有问题吗
分公司的所得税和增值税怎么去申报?所得税是由总公司那边申报吗?还是?比如说总公司是深圳那边的,在东莞这边成立分公司,东莞这边的所得税和增值税怎么去申报
开票附有清单,如何开票?有操作流程吗
我们是一般纳税人,税率13%,购买原材料,普票是1800元,如果开专票要加10个点再加180税点钱,开普票合算还是专票合算
老师,软件产品即征即退,公司取得的水电费发票是普票,这种情况下还用进行分摊吗?
老师,新公司,法人和公司负责人是夫妻,法人不参与管理,管理公司是法人老公,大量的零星采购都是法人老公采购,从公司支取备用金又是法人,这样可以吗
*经纪代理服务*经纪代理服务费,,个人去代开发票,开15万,这个代扣代缴的个税可以扣6万之后退的么?(没有其他地方上班)
老师我们开承兑汇票6个月到期后会结息 我把他转出来到我的账户里 我该怎么做会计分录
*经纪代理服务*经纪代理服务费,,个人去代开发票,这个个税可以扣6万之后退的么?