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外贸公司,外销一批产品,收到增值税进项税额1万。要怎么结转税费?

2025-11-20 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-20 16:02

你好,你退税还是不退税这个外销

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快账用户6603 追问 2025-11-20 16:04

是退税的

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齐红老师 解答 2025-11-20 16:05

借其他应收款 贷应交税费-进项税额 收到 借银行存款 贷其他应收款 这个最简单

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快账用户6603 追问 2025-11-20 16:06

收到供应商发票我是借库存商品,增值税进项税额,贷银行存款,这样做的

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齐红老师 解答 2025-11-20 16:07

是的,你的会计分录是对的

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快账用户6603 追问 2025-11-20 16:15

需要借,应交税费—出口退税,应交增值税-增值税进项税额 贷,其他应收款,应交税费—出口退税,这样用应交税费—出口退税过渡下吗

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齐红老师 解答 2025-11-20 16:15

也可以的,只要结平就可以

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你好,你退税还是不退税这个外销
2025-11-20
同学你好 可以开发票 单独开这批发票 可以抵扣内销
2022-08-30
,计算进口该批货物应纳的增值税额=(100%2B9%2B5)*0.13=14.82 购进该农产品准予抵扣的进项税额是=1000*200*0.09=18000
2022-12-06
计算该外贸公司应退的消费税金额=25*15%
2022-12-04
您好,计算过程如下 外贸公司 关税=2000*40%=800 消费税=(关税完税价格+关税)/(1-税率)×税率; 消费税=2800/(1-15%)*15% 进口增值税=(关税完税价格+关税)÷(1-消费税税率)×增值税税率 进口增值税=2800/(1-15%)*13% 商场销项税=3000/(1-13%)*13% 商场销项税4000/1.13*0.13
2022-04-03
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