您好,借:银行存款 贷:增值税-应交增值税 进项税额转出就行
你好我们是建筑设计行业,计提增值税, 我看实操上说,一般纳税人是结转增值税,借销项税额,贷进项税额 和转出未交增值税,再借转出未交增值税 贷未交增值税,那么小规模纳税人,用计提吗,计提怎么做分录,扣完款怎么做分录呢?
外贸企业一般纳税人 增值税一直未做结转 留底退税 已退 会计分录怎么写?借:银行存款 贷:增值税-进项税额 还是要做进项税额转出结转到未交增值税里 再做借银行存款 贷:增值税 -未交增值税
收到留底退税,之前做到未交增值税,后面这么处理 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
增值税税额结转大全(增值税结转) 结转进项税额;借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额; 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税:借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 2、本月缴纳当月的增值税:借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款,老师这里面结转进项,销项是期末余额那个数字吗
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
怎么把提问的问题删了
小规模除了季报,平时不用报税吗?
老师 文化传媒公司开票类目是什么
工商年报在哪里申报呀?
老师您好,就是平时只报一个人工资的,就是那种零申报的公司,也没有交过税,也没有开过发票,注销的话,怎么注销?详细的步骤是什么?
老师您好!收到的政府补贴可以冲减对应的费用,我们收到保险类政府补助,但今年目前还没有交过商业保险,也能冲减吗?
老师,企业注销的时候,账面上的未分配利润转赠资本了之后,所有者权益合计是四十万,但是未分配利润为0了需要交税吗
老师好,对方给我们开出发票,就相当于我们欠他钱吗?
这张图公式里资金占用量是X 老师的板书里资金占用量是Y 搞混的话 套公式会错的,我就想确认一下 麻烦会的老师详细解答一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手
没有4月申报增值税,可以开5月份发票麽。
不需要结转应交增值税 -未交增值税吗
嗯因为税务给的规定,就一个分录就行
好的 那问一下 外贸企业平时月末增值税结转 需要做吗?
需要,这个是需要的
以前一直没做 怎么补
出口退税部分需要做月末结转吗
出口的不用,内销的补
出口企业也没有内销 就是有时候管理费用开有进项发票 也没有可抵销项 销项都退税了 这部分进项发票留底 月末结转分录怎么写合适
没有内销的话,进项税可以暂时先不管,因为下个月还会有
暂时不用处理是这意思吗
嗯对,是这个意思的
借:银行存款 贷:增值税-应交增值税 进项税额转出 在写这笔分录前 需要写借应交增值税-进项税额转出 贷应交增值税进项税额 呢
不需要啊,写这一笔干啥呢
好的老师 谢谢
不客气的,祝您开心