您好,可以操作,你以自己一般纳税人名义出口但不申请退税是允许的,不用供应商开13%或9%的专用发票也能出口,你给供应商付1个点的税(比如货款100元你多给1元)只是你们之间协商的补偿,只要你不拿去退税、不要求供应商开专用发票,出口报关用你公司名义、如实申报,不提交退税申请就不会因为“不退税”本身违规,但你最好至少让供应商开1%或3%的普通发票给你,这样你采购成本有合法凭据,企业所得税前可以列支,不然没发票可能被认定成本无效要多交税,另外如果你完全不要发票、只付1个点税金,虽然出口不退税可以操作,但有税务风险,特别是未来查账时可能因无采购凭证被认定业务不真实。

请问我公司有国外退货,退了一批货回来,当时这个退货不是我们公司的名义出口的,是用别的公司代我们出口的,但是退回来的时候我们就做的是进口,所以就产生了一个进口的增值税,我会计分录上要怎么做呀?
老师,我们外贸公司的话,比如供应商给我们开发票的有些产品我们要退税,有些不退,或者不是同一个供应商给开的发票,我们走了同一个柜子出口了,出口的也不一定是别人开发票的全部产品,这样的话怎么操作啊
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
老师,我们生产假睫毛出口不但是免税 而且还能退税 因为我们虽然是自产出口 但是我们制作假睫毛的成品 还有包装物是需要供货方提供的 这就意味着我们有进项 然后这部分可以免除的进项根据我们出口的产品所对应的人税率计算退税多少
老师我公司一般纳税人是商贸出口公司,商品的出口退税率是13%进项是小规模公司开的1%的专票,这个专票可以进行出口退税操作退1个点吗?
公转私5万,是不是可以通过少记一笔收入5万,这样应收账款借方就会有5万的挂帐,然后过几年收不回来的应收账款计入营业外支出,这样操作是不是就是避税的方式啊?
注册名宿类的营业执照有什么特别的要求嘛?光注册营业执照就可以呢,还是还有其他需要注册的证呢
外汇核销是谁核销的,这个怎么理解
但是,税务局说我们是买来卖的,不是自产自销的,说我们不能开免税票出去
我们客户是法国,他要求我们把货发到韩国,因为是首次,所以怕这种三方贸易报关报的不太规范影响收货方清关,因为这批货少,走的是国际快递,所以业务员不想报关,怕影响收货方清关,我想请教的是我们报关不关影响对方清关提货吗?
老师 我这边有个跨境电商企业,在亚马逊平台上卖手表,卖向美国, 小规模纳税人,这种出口企业出口的话,适用0110政策?还是1038政策? 小包裹 品种多?
老师,电商erp旺店通的打单、审单、退换货这些都不是电商会计要做的事吧?
你好老师,生产企业,用的金蝶云星辰软件,企业刚生产三个月左右,前期入库不准,我现在到了,将前期原材料全部组装单一个成品里面。然后库存这原材料为0 已盘点出现在的库存,我想把现在盘点的原材料、库存商品从其他入库入进去数量和大概成本单价。然后从明天开始,启用库存软件,然后原材料入库的话就是采购入库入进去。明天下班前用组装单将白天领料加工成的半成品入进去〔子件是原材料 组件是半成品〕。对吗老师, 然后半成品领用变成商品也用组装单。每天这样做,可以吗老师。 然后卖货那边销售出去。做销售出库单。就是这个这个月成本核算都能查出来吗? 头疼的我想撤摊子。
@董老师,在线吗?有问题想咨询您~
哪里领餐饮酒店的帐
我会给供应商正式出合同,他也要正式给我开一个点的发票的。但是我想知道一下,我如果经常这样去操作,是否正常,因为有一些财税公司让我们再去开一个小规模的公司
自己名义出口不退税,供应商开1%普票可操作,长期做注意合规,注册小规模公司非必须但有风险