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你好老师,我们是销售农机的企业,是免征增值税的,一个厂家给我们开来的发票是9个点的,我们是按照他们开票的含税收入做成本还是不含税收入做成本呀(因为其他供货商赖赖的发票是免税的发票)

2025-11-20 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-20 19:01

按发票含税价计入

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快账用户7133 追问 2025-11-20 19:07

为什么呀 有什么原理呀

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齐红老师 解答 2025-11-20 19:09

因为你是免税的所以不能抵扣

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您好,要加上你们企业的增值税的。
2022-07-25
您好 收入直接是含税金额除以1.01入账
2022-05-25
同学你好 你们是个体户一般纳税人吗
2022-08-25
你好!即使是供应商开具的免费发票,只要标明了增值税税率和税额,作为一般纳税人的你们仍可以进行进项税额的抵扣。你的会计分录基本正确,应该是这样: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这样的分录可以反映出你们购入商品并支付了相应的费用。
2024-11-08
你好,免税的不能开具专票啊,给他们开了专票就可以拿来抵扣进项,现在是免税只能开普票,不能抵扣进项的。
2025-05-12
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