专票的填写的是正确的,普通发票的,如果季度45万的,在第十栏里面填写, 如果超过的话,在第12栏里面填写,还有减免表最后一行 免税的税额是这么做的。
老师,你好。我现在填的增值税报表,提示“《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第110栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师,你好。我现在填的增值税报表,提示“《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第110栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
老师好,我们是一家小规模纳税人,但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话,是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里?开普票免税的部分写在“免税销售额”里?然后普票免税具体免税额就按照不含税收入*3%的金额写在“本期免税额”里面?
纯生房地产企业对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。2023年7月1日将一栋商品房对外出租。该商品房的成本为32 000万元,出租时公允价值为36 000万元,预计使用年限为20年,预计净残值为500万元。2023年12月31日,该投资性房地产的公允价值为38 000万元。2024年4月30日该企业将此项投资性房地产出售,售价为40 000万元,该企业处置投资性房地产时可能影响2024年营业成本的金额为( )万元。求分录,解说
筹建期间购买的设备零配件入什么科目?
年底的奖金是不是可以不并入工资薪金单独计税
老师,我们是餐饮业,房东是一般纳税人,天然气开票是开给房东的,房东可以转开给我们吗,是开多少的税率
高德顺风车没有发票,只有行程单,怎么报销呢
老师我想问一下会不会出现2025年3月份所得税是减半的,但是相对的25.03附加税不减半的情况
因使用后造成我们公司卖出产品有质量问题,找供应商赔偿相应的责任的质量扣款,我们买方应该怎样记账,以及应该注意的税务问题有那些
老师你好,我们是4s店,增送客户的充电桩怎么做账务处理
请问老师,我想问一下一个问题,我单位拆迁,收到补偿款50000,这其中有固定资产补偿款40000元。假如我固定资产原值60000元,累计折旧5000元。这个我怎么做账务处理。
用友Nc怎么按辅助核算,按部门导出科目余额表
老师,这个意思是如果销售额小于等于45万,就全部填写在第十行里面。然后如果大于45万的话,把45万填写在第十行,超过的部分填写在第12行。是这个意思吗?
不是这个意思的,比如你普票税开了30万,你的专票开了是30万,然后把这30万的普通发票全部都填写到第12蓝
老师,这个普票为什么不是填写在免税销售额的小微企业免税销售额里面啊?
季度45万以内是在这里面填写 超过的填写他会提示 45万限制的