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我们公司有规定,超报销不报,住宿费开了912的专票,但员工只能报840的金额,那我做账怎么做,专票不含税金额是860.38

2025-11-21 10:03
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-21 10:03

同学,你好
按照840来做。
进项税额全做,用840-进项税额,做不含税金额

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同学,你好
按照840来做。
进项税额全做,用840-进项税额,做不含税金额
2025-11-21
你好,按不含税,增值税,含税金额分别×0.8计算
2024-05-23
进项按10.95元,金额按1100-10.95元入账
2025-12-22
同学你好 那你就报298的金额哦
2023-08-25
不是公司的员工住宿,专票不能抵扣
2024-08-27
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