是的,就是那样子的哈

请问 我之前都没有入财务软件做账 然后7月开始做的,我把银行卡期初的余额填到了账套,我还把期初库存数填进去了(这批货已结清)但是这样导致我的资产负债表不平衡了 然后这个月我做的其他正常经营分录都是平的 这种情况我该怎么处理?
老师,我想问一下我今年4月份有涉及到以前年度损益调整这个科目,我在做资产负债表的时候,是从4月份开始调整期初数据吗?资产负债表期末数据是不用调的是吗?
老师请问新建账套,之前是外账会计做,我7月份开始接手,她6月的资产负债表的年初余额和期末数,还有利润表的本年累计数,都填在初始化的初始余额那个地方,是金蝶高级商贸版
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师好!问题比较多,麻烦一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利润贷方余额是105万,然后2023年1月份开始由于国家税务政策有变,上海全部取消核定征收变为查账征收,2023年到2024年3月份亏损8000,现在要注销公司,需要交税吗? 以核定征收时2022年12月份资产负债表未分配利润余额105万,那2023年变为查账征收,那资产负债表未分配利润期初余额也是105万吗? 查账征收那是不是2023年查账征收之后财务报表我也安查账征收数据填写呢?资产负债表的期初和期末数据怎么填呢 3. 之前核定征收的期末数据数据怎么办?如未分配利润盈利105万这个金额怎么办 4. 现在注销这家公司,数据怎么填?未分配利润金额
请问老师,我公司采购的别的公司玉米种子经过加工后再对外销售,这个我公司免增值税吗?收到的免税发票能抵扣增值税吗?
我想问下,设计服务*营销费用属于广宣费吗
开票开研发和技术服务,是不是可以做研发费用
老师,一般纳税人,销项记到贷应交税费-应交增值税-销项税额,进项记到借方应交税费-待认证进项税额,月末怎么结转处理,分录怎么做
老师你好,公司租的宿舍装修费,是做摊销做福利费还是,怎么处理
老师,公司账上有几百万的预付账款(付的工程款没有要回来发票)有没有别的办法处理掉的?
小规模370641.4元含税销售额,缴税3369.47元对吗老师
老师,有员工私车公用,按工资补助形式发放税前扣除的相关政策吗,按工资补助形式发放,开回来的油票、过路费,维修费能税前扣除吗
计提工资是借管理费用-工资 贷应付职工薪酬,发放工资是借应付职工薪酬 贷银行存款/应交税费-个税/其他应收款-社保、公积金吗
老师好!请教一下有关工资个税问题: 公司因经营不善,无法按时支付工人工资,拟将2025年5-12月份工资推迟到2026年2月份发放,并与公司员工约定,承担因此操作导致员工多交的个税。甲员工2026年年度总收入(税前)120000元(即月收入10000元)。2025年5-12月工资共80000元。甲员工月度个人应交社保500元,住房公积金600元,专项扣除:三个子女现还在读书(其中最大的2027年6月4日出生),均由甲负担扣除。月度房贷1000元,贷款期限至2029年12月31日。请问,公司应补多少税款给甲员工,请列具体计算,感谢感谢!!