那个不需要做账的,账本身错误才需要调整

老师,请问平常申报企业所得税时,都不用做纳税调整增加和纳税调整减少吗?只有做汇算清缴时才做纳税调整?
企业所得税汇算清缴调整项目根据年报纳税调整明细表做调增调减就可以吗
所得税年报后,纳税调整增加额就是调增了33678.29,补缴所得税1683.9,需要做账务调整吗?需要把账务的年应纳税所得额做调整处理吗?还是只需要做一笔分录,借:所得税费用1683.9,贷:应交税费~企业所得税1683.9 就可以了?
企业所得税汇缴表里纳税调整增加额做了数字,分录需要怎么做
企业所得税年报调增需要调整财务报表年报吗
老师,新增值税发下,销售机器设备,负责安装,安装费在合同里单独列示了,那开安装费发票,税收编码应该怎么选,我销售的是农业机械,安装费可以大类开农业机械*安装费吗
复审的时候高新收入是占近一年总收入,还是近三年的总收入的比例不低于60%呢,出口免税和营业外收入算进去吗?
这家企业是车辆维修企业,那客户来修车,但是交费的收车。然后呢,给客户在食堂吃,提供免费的用餐。那这种自己食堂的饭,给客户吃。做饭给客户吃,那这个购买的食材可以开专票抵扣进项税吗?需要视同销售吗
老师,请问个人独资企业注销之前的清算报告的模版有吗?税务局要近三年的
老师 我们是出口企业 营业执照写的货物出口 技术出口 现在要出口润滑油用改营业执照吗
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买再卖,税率多少?
公司上班老板需要放身份证复印件和我的会计资格证存档备查,会计证能放吗?放了是不是要承担风险啊
温雅老师,我公司将委托加工(受托方提供原材料)收回的产品发给员工作为员工福利,会计上记为管理费用-福利费(这需要什么原始凭证?),会计上不用视同销售,在增值税上也不视同销售,但在企业所得税上视同销售是吗?企业所得税上视同销售年度企业所得税汇算清缴就要调整是吗?具体怎么调整呢?
老师,我们出口报关单上的收货人和销售合同上的收货人不一样,报关单上的收款人是汇款人,这样对出口退税有影响吗
收购黄牛(卖黄牛肉)的杀牛运输费,人工费计入销售费用/其他可以吗?
那如果是因为成本不够呢
意思是你虚假暂估的成本?那么就要先冲虚假暂估,然后按新 的利润表申报,不是按暂估的成本纳税调增
如果是直接补的话就不用管对吗
真实的暂估,就不需要调账,只是汇算的时候纳税调增
那是真实的
嗯嗯,只是汇算的时候纳税调增就行,不需要调账