按你司与 A 国客户实际成交金额正常报关,保留与 A 国的合同、发票凭证即可。B 国快递金额是 A 与 B 的交易金额,属不同贸易环节,差额与你司无关,无需调整自身数据,核查时提供转口业务说明即可。

ABC都是我们公司,A专门对接客户,A从客户处拉到的单分给B和C做,因需要加急出货,B生产的有个客户有一批次没有走常规的合作物流公司,而是另外叫的货拉拉,由C公司的员工先垫付的,现在写了报销单过来,写在B公司进行报销,这个是错的,是吧?这笔费用应该是要在A公司报销才对,财务根据实际业务情况再看是由A承担还是应该转嫁给B承担,是么?
国内A公司赠送5个保温杯给我们公司是免费的(我们公司没有付钱给A公司,但是有和A公司签订的合同写:样品5个保温杯总金额是1000元)但是我们公司把这5个保温杯销售到国外B公司了,收到国外B公司付款给我们公司1000元,请问这样的分录又该怎么做呢老师
外贸公司,我想请问一下我们卖货给代退税的A公司出口到B公司负责国外销售,收到美金和支付美金是的汇率差要我们承担付给A公司,那这个差额怎么开票,怎么做会计分录
老师您好,我们是外贸出口企业,有个订单三方贸易,我们和A国公司签订了贸易协议,A国又把货卖给了B 国公司,他们签订了协议,提单发货人是A国公司, 提单收货人是B国公司,报关单上镜外收货人是A国公司,本来应该是B付款给A,A再付给我们,但是因为付尾款时,A 的银行账户限制,B无法付给A, B把尾款直接付给了我们,预付款是A付给我们的。请问下这样能退税吗?会不会有税务外汇风险?
老师您好,请教一个专业问题, 1、结算方式:A公司的软件委托B公司销售,相当于B公司是一级代理,预收款都在A公司,开票主体也是A公司给客户,A公司给B公司结算70%,这里是成本,收入相当于都是A公司全额计算的,申报的也都是按开票金额 , 2、2025年的结算方式,B公司将软件与B公司自己公司的课程产品一起打包售卖,由B公司开票给客户,针对已交付的软件产品,B公司按30%结算给A公司,这种模式实行了半年后,但这里对比去年A公司的收入少了很多,也是按开票金额申报的营业收入, 注:这里的软件产品金额是19800,A收款结算给B时,19800*70%,B结算给A时,19800*30%,我的诉求是通过1和2结算模式,怎样可以找出差异金额有多大?
老师你好,我们是小规模纳税人个体户,现在填写个人所得经营所得税B表,申报工资的时候,交社保,只填写了个人部分,公司部分没有体现,现在成本 里,公司交的社保部分没有体现,这个怎么办
请问老师,企业没有业务,首次登录了电子税务局,自动做了纳税登记了,可以再申请注销税务登记吗,这样就不用0申报
老师你好,计算工会经费中的季度工资总额是扣完社保还是不扣社保(个人部分和企业部分)
你好老师,请问一下,我司收到对方开进来的增值税专用发票原材料(电线电缆), 是否要求必须备注:工程名称和地址?
老师.请问伤残就业补助金科目做什么
老师,企业买了土地,建了厂房。从买地开始的业务分录,您都给我写一份。
老师,制造业的增值税税负率是多少?
经核查,12-174#凭证于2025年补录2018年集团智能化粮库资产划转1,046,703元。该会计处理未能提供集团公司下发的、这一笔100多万的资产是集团公司2018年划转的当时没入账,在今年又补录了,需要集团的一些文件通知什么的作为依据吗?
老师好,专管员下户一般有淡季旺季吗
@朴老师,我们公司的知识产权要转移给A公司,我们是一般纳税人,我们的知识产权是我们自主研发生产的不过我账务上并没有资本化,现在转移的话,是有转移价格的, 首先这个转让专利的税率是多少?有无优惠税率?还有,我们如果账务处理?因为没有资本化
但是报关金额跟她们预约的金额不一致,快递不给出货,是让快递改掉对方的金额吗?转口业务证明是需要A国给我们吗?
不建议让快递改金额,应保持自身报关金额与实际交易一致,同时通过以下方式处理: 针对快递出货问题,需向快递方说明是转口贸易,提供你司与 A 国的合同、报关单等作为证明,解释金额差异源于 A 国与 B 国的转卖环节。 转口业务证明由你司向国内贸促会或海关申请,需提供 A 国的原产地证明、你司与 A 国及 B 国的合同、物流单据等,无需 A 国直接提供。