您好,可以先暂估入账

你好,老师,我们6月份开票了200万,做了主营业务收入,成本只进了20多万,7月份没有收入,7月份有成本,可以做成本吗?
上月购买材料10万,销售方多开了1万发票,开的11万的发票,我们做账进入成本是10万;第二个月购买了10万材料,销售方将之前多开的1万金额减去,只给我们开了9万的发票,那这样我们入成本发票金额就不够了,请问该怎么处理这个情况?
老师,我是一般纳税人,10月份开票的时候开了30万的普票开成了3的税率,现在怎么办呀
请问下,我12月开出来的成本发票有180万,但是我这个月需要150万,多余的30万发票可以计入2024年一月的成本中吗?
我们9月份销售额是500万元,成本是400万,但是供应商只开了350万元的发票给我们,还有50万的发票在10月份才开,导致我们多缴纳5万多的增值税,10月份我们的销售额只有1万元,那这10月份开的50万元的发票还能抵扣吗?9月份多缴纳的5万多的发票10月份可以申请退税吗
电商企业小规模纳税人的供应商只能提供增值税专用发票,要加税点觉得不划算,能不开发票,做暂估汇算清缴时纳税调增吗?
老师我们是制造业 这个销售工资计入什么科目
老师,请问我们公司10月份开票开了180万,成本票只有30多万怎么办
老师,请问下员工受伤了公司给的现金慰问金怎么账务处理
老师,公司向个人租办公室,他不给我开发票,要怎么办
老师,您好!请问,我们公司年度科目余额表的应交税费,贷方总额是500万,借方总额是100万(待认证进项税额80万+应交企业所得税,这两项列在科目余额表上列在借方,以正数表示)。那么我们在做资产负债表时,是写应交税费500万,同时列其他流动资产100万,还是应交税费直接写净值400万?还是说这两种都可以?
能查徐州市铜山区菲伦编程
这个员工原先是兼职的,我们店也关闭很久了,她现在来整这个,我们要怎么处理,我们之间没有签合同,她也通过起诉手段,不过法院没支持她,谢谢她又整这个,
老师,请问办理建筑资质花费的费用二十多万计入什么费用
老师,请问办理建筑资质花费的费用二十多万计入什么费用
您好,可以先暂估入账
老师,暂估入账按什么暂估呢